外貿(mào)型企業(yè)在出口產(chǎn)品到亞馬遜倉庫進(jìn)行報關(guān)時,申報價格一般應(yīng)基于實際成交價格。 如果您在亞馬遜銷售平臺上的售價能夠真實反映您與境外買家之間的交易價格,且符合海關(guān)關(guān)于價格確定的相關(guān)規(guī)定,那么可以按照亞馬遜銷售平臺的價格進(jìn)行申報。 但如果亞馬遜銷售平臺的價格包含了一些不符合海關(guān)規(guī)定的費用(如亞馬遜平臺的服務(wù)費等),則需要進(jìn)行合理的扣除和調(diào)整。 通常情況下,不建議單純按照自己的采購成本加其他成本來作為報關(guān)價,因為這可能無法準(zhǔn)確反映實際的交易價格,從而導(dǎo)致報關(guān)價格不準(zhǔn)確,引發(fā)相關(guān)的海關(guān)風(fēng)險。
位于市區(qū)的甲企業(yè)是一家摩托車生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)兩輪摩托;位于縣城的乙企業(yè)為外貿(mào)企業(yè),專營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2019年4月初,上述企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)均沒有留抵稅額。2019年4月,甲乙兩企業(yè)往來業(yè)務(wù)如下: (1)甲企業(yè)自行申報進(jìn)口一批摩托車零件,支付給國外的買價120萬元、包裝費2萬元,支付到達(dá)我國海關(guān)以前的裝卸費、運輸費、保險費8萬元,支付購貨傭金3萬元,由甲企業(yè)向海關(guān)繳納稅金后(取得海關(guān)專用繳款書),海關(guān)放行。 (2)甲企業(yè)當(dāng)月銷售自產(chǎn)A型摩托車200輛,取得不含稅收入100萬元,并將5輛A型摩托車贈送協(xié)作單位;支付運輸公司運費,取得增值稅專用發(fā)票列明金額2萬元。 (3)甲企業(yè)將一座2018年7月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉(zhuǎn)讓,購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元,增值稅20萬元。 (4)乙企業(yè)收購甲企業(yè)B型摩托車80輛出口,甲企業(yè)給乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,金額40萬元,增值稅額5.2萬元,乙企業(yè)申報該批摩托車出口的離岸價格合計45萬元。 其他相關(guān)資料:①甲企業(yè)進(jìn)口零件的關(guān)稅稅率為6%;②生產(chǎn)銷售的A、B型摩托車適用消費稅稅率均為10%;③摩托車增值稅出口退稅率1
#提問# 公司企業(yè)類型是 跨境外貿(mào)型企業(yè) 有申請對外貿(mào)易備案登記表 現(xiàn)在問題是 : 公司的運營模式是 發(fā)貨到國外的相應(yīng)海外倉之后,在亞馬遜銷售平臺開展銷售(和國內(nèi)的淘寶、天貓網(wǎng)站銷售模式一樣),這樣的話 我們一開始要怎么報關(guān)出口? 在亞馬遜的銷售收入 提到公司公賬上的話,要怎么結(jié)匯呢?
「綜合題」某市一家進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): ①從國外進(jìn)口高檔化妝品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進(jìn)出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣, 運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣,保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳 款書。 ②從境內(nèi)某服裝公司采購服裝一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅金分別為80萬元和10.4萬元。當(dāng)月將該批服裝全 部出口,離岸價格為150萬元人民幣。 ③將2017年購置的一處位于市區(qū)的房產(chǎn)群出租,取得收入(含增值稅)1090萬元。 ④在公司所在地購置房產(chǎn)一處,會計上按固定資產(chǎn)核算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元。 ⑤從境內(nèi)某公司承租儀器一臺,支付租金(含增值稅)169.5萬元人民幣。 ⑥當(dāng)月將業(yè)務(wù)購進(jìn)的化妝品98%銷售,取得不含增值稅的銷售收入300萬元,2%作為本公司職工的福利并發(fā)放。 「其他相關(guān)資料」銷售貨物、提供有形動產(chǎn)租賃的增值稅稅率為13%,出口的退稅率為13%,不動產(chǎn)租賃的增值稅稅率為 9%,進(jìn)口高檔護(hù)膚品的關(guān)稅稅率為10%,消費稅稅率為15%,期初留抵稅額為0,相關(guān)票據(jù)均已比對認(rèn)證。 「要求」根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。 (1)計算業(yè)務(wù)①應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅、增值稅和消費稅。 (2)計算業(yè)務(wù)②的出口退稅額。 (3)計算業(yè)務(wù)③應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計算業(yè)務(wù)④當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項稅額。 (5)計算業(yè)務(wù)⑤應(yīng)繳納的增值稅。 (6)計算業(yè)務(wù)⑥的增值稅銷項稅額。 (7)計算當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項稅 (8)計算當(dāng)月合計繳納的增值稅 查看 (9)計算當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加與地方教育附加
老師,我們是凍品銷售行業(yè),想請假下,我們的產(chǎn)品采購搭贈本來是走營業(yè)外收入的,現(xiàn)在想調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本里面的,跟銷售價格一致,那這樣是還要先調(diào)整庫存成本的嗎?我不太懂,我以為一個月報表結(jié)束了就完了,新的一個月開始按照新的單子入庫出庫出來銷售收入,銷售成本的
1.指企業(yè)在報告期內(nèi)生產(chǎn),并在報告期內(nèi)不再進(jìn)行加工,經(jīng)檢驗合格、包裝入庫的已經(jīng)銷售和準(zhǔn)備銷售的全部工業(yè)成品(包括半成品)價值合計。包括企業(yè)生產(chǎn)的自制設(shè)備及提供給本企業(yè)在建工程、其他非工業(yè)部門和生活福利部門等單位使用的成品價值,但不包括用訂貨者來料加工的成品(半成品)價值。2.本臺帳需將企業(yè)所有產(chǎn)品記入其中,產(chǎn)品名稱按企業(yè)自行統(tǒng)計的名稱來填報,并且產(chǎn)品間不得有包含與并包含的關(guān)系。 這句話的意思是,包含以前生產(chǎn)的沒有銷售出去的產(chǎn)品嗎?
我們是一般納稅人運輸公司,收到ETC的數(shù)電專票 應(yīng)該怎么處理,當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
老師,別人問我懂不懂稅收籌劃,我怎么回答比較好,一般納稅人
咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個點的專票?
請問一次發(fā)四個月工資,每個人合并發(fā)總額,還是要分開每個月發(fā),發(fā)的時候要備注什么嗎?
請問我們給客戶開了一筆機械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實際沒有這個設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對應(yīng)的介紹費,對方會開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進(jìn)入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
那亞馬遜平臺商家賬戶充錢做產(chǎn)品銷售推廣,這部分平臺只能提供invoice這種發(fā)票,這個可以計入銷售費用嗎
同學(xué)你好 是形式發(fā)票
推廣費的這個形式發(fā)票能不能計入我們的銷售費用
同學(xué)你好 這個可以的