需要 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅銷項
老師,物業(yè)公司在手冊提供印刷服務給對方,物業(yè)開了服務費的發(fā)票,那物業(yè)直接確認是物業(yè)服務收入了?
老師,物業(yè)公司收物業(yè)費,做收入如何做分錄? 共收到94199的物業(yè)費,那主營業(yè)務收入和銷項稅怎么核算了?
請問物業(yè)公司在12月份預收到下一年的物業(yè)費,發(fā)票在12月份開出去了,但是確認收入要確認到下一年,要怎么做分錄
老師,公司本月預收了一年物業(yè)費,預收物業(yè)費全部記主營業(yè)務收入交稅嗎?月底需要分攤嗎
老師,我們是物業(yè)公司,收到2019年的物業(yè)費怎么確認收入呢?之前也沒有收到過任何款項,也沒有做過收入。
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
物業(yè)公司是不是應該每月按照應收物業(yè)費確認收入
很多業(yè)主不給交物業(yè)費,確認了收入是不是會多交稅
是的 是的 一般這些都能收回來的吧 這相當于是你們自己先墊付了稅款。
老師,我是在摘要里寫xx業(yè)主,還是應收賬款—XX業(yè)主
應收賬款二級科目寫業(yè)主的名字。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。