您好 報廢殘值1030元是收到的款項嗎
一般納稅人以使用過的二手車抵債,如果此車做了進項稅抵扣,那么抵債時按13%繳增值稅,如果沒有抵進項稅,按3%征收率減按2%計稅?
小規(guī)模納稅人銷售自己的固定資產(chǎn)按照3減2,但是從去年開始適用按1%,那如果21年9月開具普通發(fā)票300w(差額計稅)實際增值稅0.3w。那本期的固定資產(chǎn)銷售還是可以按1%嘛?沒有超過了月/季度限額就不能享受這個政策的規(guī)定吧
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購入時進項已全額抵扣,出售時銷項按13%開票,增值稅申報時應如何填列
老師,我如果不含稅100萬買個設備抵了進項,如果淘汰設備50萬出售還是按13%交稅,如果按簡易計征的話銷售自己使用過的固定資產(chǎn)用3%減按2%交稅那么出售不含稅50萬只要交1塊錢,那么前者更優(yōu)惠啊抵13萬進項銷項又沒有那么多,后者優(yōu)惠政策在哪里呢?
我們公司一般納稅人,最近處理了幾臺員工使用過的二手電腦,由于我們做出口外貿(mào)屬于免稅項目,這些電腦的進項不能抵扣也沒有抵扣過。一般納稅人賣自己使用過的有形動產(chǎn)沒有抵扣進項可以按照簡易方式3%減按2%,放棄優(yōu)惠就是3%并可以開專票。老板催的特別急讓我現(xiàn)在立馬就開票給買家,但我們目前只能開13%的發(fā)票,沒有核定過3%稅率我認為應該開不了3%?如果我就按13%開票會有啥稅務風險嗎?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結轉增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權變更: A股東53%的股權 未 實繳,4月同時轉讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉讓流程, 1.請問 A 轉讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉讓給D 轉讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權,轉讓流程都還沒走,
對對對對
是一般納稅人嗎? 固定資產(chǎn)購入的時候抵扣了嗎?
沒有抵扣。 一般納稅人
是機器設備嗎 什么時候購入的? 沒抵扣的按3%開普票減按2% 這個是有時間限制的 2009年以前購入的才可以
06年。怎么做賬
借 固定資產(chǎn)清理 借 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款等 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應交稅費-簡易計稅 借 資產(chǎn)處置損益(營業(yè)外支出) 貸 固定資產(chǎn)清理