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公司賣了一輛已經(jīng)使用過的車輛,賣了8000元。怎么做分錄

2024-08-22 21:38
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-22 21:39

您好,這個(gè)的話原值和折舊是多少金額啊,這個(gè)的

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快賬用戶9408 追問 2024-08-22 21:41

資產(chǎn)原值62721.23,6月份買的,8月就賣出去了。月折舊額是1306.69

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齊紅老師 解答 2024-08-22 21:50

這個(gè)的話,借 固定資產(chǎn)清理 62721.23-1306.69*2=60107.85? ?累計(jì)折舊 1306.69*2=2613.38? 貸 固定資產(chǎn)?62721.23? ??

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齊紅老師 解答 2024-08-22 21:50

借 銀行存款? 8000? 資產(chǎn)處置損益? 差額? 貸?固定資產(chǎn)清理 62721.23-1306.69*2=60107.85?

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您好,這個(gè)的話原值和折舊是多少金額啊,這個(gè)的
2024-08-22
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2022-03-02
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2024-01-12
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ? ? ? 資產(chǎn)處置損益(差額)
2021-03-20
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-07-08
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