你好,收到了發(fā)票之后,借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。 之前折舊不對的調(diào)整多做了的話,借累計折舊,貸利潤分配,未分配利潤少做了的坐我上面相反的。
老師你好,我們是建筑企業(yè)今年分包了一勞務(wù)工程,合同金額約1500萬,工程明年才結(jié)束,今年合計給業(yè)主開了勞務(wù)發(fā)票1160萬,但工資款已經(jīng)預(yù)付項目了,項目還有約200萬的工資表或施工隊發(fā)票沒有交回公司。請問這200萬左右的工資表或施工隊發(fā)票可以明年收回公司入帳嗎?
建筑施工單位,項目a一月份就開工了,現(xiàn)在七月份了,我們公司一直沒有開票給甲方,也沒有收過款,但是這幾個月工程施工期間一直發(fā)生費用,施工地在外地,那工程施工間接發(fā)生的餐費,車費,那我計入工程施工-間接費,由于一直沒有確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,工程施工-間接費用月底能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
光伏電站安裝完畢后,產(chǎn)生收入后才陸續(xù)開進項發(fā)票入賬,收到的施工成本發(fā)票和材料成本發(fā)票沒有入固定資產(chǎn),直接做當(dāng)月成本核算掉了,已經(jīng)跨年度了,要怎么調(diào)賬回來,老師可以幫忙寫一個完整的步驟么。假設(shè)施工和材料成本發(fā)票共有150萬。已經(jīng)都做合同成本勞務(wù)費和材料費結(jié)轉(zhuǎn)損益了?,F(xiàn)在24年度要怎么調(diào)整回來固定資產(chǎn)。
公司投建充電站,工程結(jié)束也已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但是施工期間的施工費一直沒有收到發(fā)票,當(dāng)時施工費已經(jīng)計提了,明年才能收到施工發(fā)票,那么我賬務(wù)怎么處理
老師,我們是做光伏發(fā)電的。比如去年一個項目施工完成100萬,安裝驗收后,施工方開了100萬的發(fā)票給我們,計入了固定資產(chǎn)。但是,今年申請并網(wǎng)的時候其中10萬被電力公司拒絕并網(wǎng),這部分拆除可。那今年怎么調(diào)整去年已入固定資產(chǎn)的金額,對方已經(jīng)開的發(fā)票如何處理?
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
前兩個分錄是什么意思? 我之前的分錄是 借在建工程施工費(計提的金額)/設(shè)備款等 貸應(yīng)付賬款 工程完工后 借固定資產(chǎn) 貸在建工程施工費/設(shè)備款等 借管理費用折舊費 貸累計折舊
你好,收到了發(fā)票之后,紅沖之前的暫估的固定資產(chǎn)。然后,第2個是做發(fā)票的固定資產(chǎn)。
我明年才能陸續(xù)收到發(fā)票,算清繳時應(yīng)該要納稅調(diào)增吧?那我今年可以正常計提折舊嗎?
匯算清繳之前,收到了發(fā)票,你折舊的那一部分收到了發(fā)票,就可以稅前扣除。
老師,請看我上面的分錄,我們是建設(shè)完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的,不是直接采購的固定資產(chǎn),那么我本年收不到發(fā)票也可以按計提的不含稅金額入固定資產(chǎn)并正常計提折舊,如果匯算匯算清繳前收到發(fā)票就不用納稅調(diào)整,如果匯算清繳前收不到就需要納稅調(diào)增
對的是的,是這么做的。
那我匯算清繳前沒收到發(fā)票,納稅調(diào)增了,匯算清繳后收到發(fā)票怎么處理呢?可以再稅前扣除嗎?
可以的,在納稅調(diào)減就可以了。
那我賬上怎么處理呢?
借應(yīng)付賬款貸,固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款借,累計折舊 貸,利潤分配,未分配利潤 借利潤分配,未分配利潤 貸累計折舊。
轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)前,計提的費用是用的在建工程科目,那我收到發(fā)票,不用紅沖在建工程科目嗎?直接沖固定資產(chǎn)嗎?
是的對的是的對的。
收到發(fā)票的進項稅直接入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅科目嗎?
需要抵扣的可以的
即使是次年收到發(fā)票,實際也是不涉及損益的,所以用不到以前年度損益調(diào)整科目是吧?
折舊,如果折舊到成本費用涉及到我上面給你寫的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,做賬的企業(yè)會計準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整。
紅沖的話分錄是不是這樣寫 借固定資產(chǎn)紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 借固定資產(chǎn)藍字 貸應(yīng)付賬款藍字 借利潤分配_未分配利潤紅字 貸累計折舊紅字 借利潤分配_未分配利潤藍字 貸累計折舊藍字
你好,借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)和你第一個分錄是不是一樣的?紅沖不一定非得是之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),你也可以做相反的。