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老師,您好,公司上月開具了一張發(fā)票,已經(jīng)計(jì)算增值稅,由于賬號(hào)數(shù)字錯(cuò)誤,這月需要紅沖,然后再開具相同金額的發(fā)票,會(huì)影響這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么處理,謝謝!

2024-08-22 09:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-22 09:13

你好,這樣是不會(huì)影響這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額的。 紅沖,做正常收入的相反分錄 再開具相同金額的發(fā)票,做正常收入分錄 就是了?

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你好,這樣是不會(huì)影響這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額的。 紅沖,做正常收入的相反分錄 再開具相同金額的發(fā)票,做正常收入分錄 就是了?
2024-08-22
同學(xué),你好 現(xiàn)在沖紅,就是之前的分錄,做一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
2024-07-30
對(duì)你上月的申報(bào)沒有影響的哈,只影響減少本月的收入2000
2024-04-26
你好 銷售方按正負(fù)相加的金額申報(bào)納稅
2019-11-13
您好 請(qǐng)問4月份的時(shí)候分錄怎么寫的
2023-06-09
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