下月認(rèn)證后就是你那樣處理的

1、待認(rèn)證進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
老師,你看一下發(fā)票認(rèn)證分錄對不對,最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額 貸:預(yù)付賬款 認(rèn)證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,我下邊這個對不對? 待認(rèn)證進項稅額{進項留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
這個月留了些進項沒有抵,掛在待認(rèn)證進項稅額里,下月抵的時候做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅額,需要附什么附件嗎
老師,我們這個月進項稅不想認(rèn)證抵扣。那么我進貨的分錄借:工程施工材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 然后我有銷售的時候借應(yīng)交稅費進項稅額貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額 對嗎老師?
收到稅局的留抵退稅這個分錄應(yīng)該怎么做?
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。