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老師,你好,我上個月的進項稅做賬的時候,是待認證進項稅額,下個月要抵扣的時候,能不能做這一筆分錄,對不對?借:應交稅費~應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費~待認證進項稅

2024-08-22 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-22 08:51

下月認證后就是你那樣處理的

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快賬用戶6980 追問 2024-08-22 08:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-22 08:55

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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下月認證后就是你那樣處理的
2024-08-22
您好,現(xiàn)在待抵扣進項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發(fā)票,但是要確認費用,那就會有待認證進項稅額科目了
2020-12-10
同學,你好,分錄沒有問題,目前發(fā)票也沒有個認證的期限 ,實際直接你認證了也可以的,什么時候抵扣都可以的。
2021-09-26
先入賬 借:工程施工材料 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 有銷售的時候 借應交稅費進項稅額 貸應交稅費待認證進項稅額
2022-11-06
是的, 分錄就是這么做的
2021-07-08
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