你好 根據(jù)入庫單 沒有發(fā)票的這種借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 發(fā)票到了之后沖暫估,再做發(fā)票的
老師您好,對于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發(fā)票幾個月不回來,發(fā)票什么時候回來再沖暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
老師您好,暫估入庫分錄怎么做?暫估最遲什么時候沖銷
什么情況需要做暫估入庫
請問老師,在什么情況下能暫估入庫?現(xiàn)在還可以暫估入庫嗎
請郭老師回答。月末什么情況需要暫估入庫,暫估入庫分錄怎么做?暫估入庫什么時候沖回?
老師我想問一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會計(jì)記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計(jì)的手工賬報(bào)表對不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問題需要請教。
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒報(bào)個稅的人是指每個月沒有報(bào)給稅務(wù)局的工資表里沒有的人么
如果這個企業(yè)是房產(chǎn)開發(fā)商,沙子水泥是計(jì)入原材料還是工程物資,在建的房子計(jì)入在建工程?
老師請問個體戶申報(bào)工商年報(bào)和企業(yè)申報(bào)工商年報(bào)一樣嗎
現(xiàn)實(shí)外賬做暫估入庫,但3月做暫估,6月才有發(fā)票,暫估是6月沖還是每月月初都沖然后月末在暫估
6月份沖暫估就可以的,其他的時間不用動的。課本里面是每個月月初沖暫估,然后月底再暫估回來,不用這么麻煩。
老師小規(guī)模借應(yīng)收賬款貸收入,增值稅走什么科目?
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,小規(guī)模的用這個。