可直接視同今年業(yè)務(wù),處理在今年
老師,我想問一下,因為代理做賬是需要抵扣增值稅才把進項票做到賬里,所以現(xiàn)在還有2019的進項票,我想問一下,因為2019匯算清繳已經(jīng)早過了,這些發(fā)票如果入賬,我要調(diào)整2019的報表和去稅局改匯算清繳的報表嗎?
老師,2020年度匯算已出,但是有幾筆進項沒有做賬,現(xiàn)在怎樣處理這幾筆進項發(fā)票?分錄怎樣處理?
老師,去年度的有一部分進項做分錄的時候少放進去了,申報表是正確的,但是財務(wù)報表上是少的了,去年的已經(jīng)匯算清繳了,我要怎么做分錄改正比較好?都是涉及到管理費用這一款
老師固定資產(chǎn)進項抵扣了但是入賬做成了主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在把賬改過來就變成缺進項票,現(xiàn)在匯算清繳之前把票入進去票是3月開的進項稅怎么處理呀!能算在去年嗎?
老師,請問一下:我們現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,但發(fā)現(xiàn)2022年的年終獎還沒有計提進去(因為還沒有發(fā)),現(xiàn)在還可以加進去算成本嗎?
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
日期是去年的正常做,不影響是吧
日期是去年的正常做,不影響的。
就是今年7月份做去年10月份 這樣可以?
今年7月份做去年10月份的,可以