可以攤銷的,沒問題的哈
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費(fèi)360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因?yàn)槲业浆F(xiàn)在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會計(jì)賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費(fèi)用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費(fèi)用中計(jì)入長期待攤費(fèi)用有五百多萬,我看她們原始憑證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會計(jì)已攤銷了三百多萬,現(xiàn)在賬上還掛有二百萬左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計(jì)都也記的長期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長期待攤費(fèi)用
老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實(shí)驗(yàn)室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長期待攤費(fèi)用里 每月開始攤銷費(fèi)用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷的費(fèi)用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒攤銷過)+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個(gè)月 然后是每個(gè)月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個(gè)問題 裝修實(shí)驗(yàn)室的發(fā)票 可以入長期待攤費(fèi)用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
請問老師,新公司,8月份預(yù)付的裝修款20萬,9月份裝修完畢給開具裝修費(fèi)發(fā)票,分錄是借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 20萬 貸:預(yù)付賬款-××裝修公司 20萬 目前沒有營業(yè)收入,這筆裝修費(fèi)是一次性入費(fèi)用還是通過長期待攤費(fèi)用過渡下,門店目前是付了1年租金,謝謝指導(dǎo)
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
就是說這種情況沒有發(fā)票我也可以轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)用哈
可以的,在匯算前取得發(fā)票都行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。