預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 按月/季度攤銷 借:管理費(fèi)用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租
提前收到了一年的房租發(fā)票,款式一個(gè)季度一交,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好。我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 2021年11月11號收到2萬認(rèn)籌金此時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2021年5月9號收到定金20萬此時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2021年5月15號收到補(bǔ)第一次房款5萬會(huì)計(jì)分錄怎么做 前面三筆款項(xiàng)都是開據(jù)收據(jù) 2021年6月1號補(bǔ)開之前收到款27萬發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做?
房租年底一次性付款,我想分?jǐn)偟矫總€(gè)月計(jì)提,這個(gè)分錄怎么做?年底一次性付清會(huì)給我們開一張專票抵扣
收到一年的房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票,每月計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司付了一年的房租、水電物業(yè)費(fèi),開了兩張專票,租期從今年5月到2024年5月,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這要怎么做賬務(wù)處理?分錄怎么寫
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨(dú)核算成本呢
專用發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄中 :不應(yīng)該是: 借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 或者是: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這樣對嗎?
就是這個(gè) 借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
收到的是一張大額 ,專用發(fā)票,可以在一個(gè)月里做抵扣,嗎
可以的,沒問題的哈
意思是,在一個(gè)月里把發(fā)票給抵扣做賬,按預(yù)付賬款,記賬, 等到季度時(shí),給分?jǐn)偭?,每季度,按管理費(fèi)用 會(huì)計(jì)科目,做賬, 對嗎?
是的,只分?jǐn)偛缓惤痤~
分好時(shí)間,按季度做賬時(shí), 分?jǐn)偘醇径龋? 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 到時(shí)只做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄就可以?
是的,就是那樣做賬就行
按一張發(fā)票,在一個(gè)月里做賬, 借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存 記在“預(yù)付賬款”內(nèi),以后每個(gè)季度時(shí),再分?jǐn)倓澐?,記在“管理費(fèi)用”中。 那要是現(xiàn)在做抵扣操作,這張專用發(fā)票,一次抵扣的 “”應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額” 數(shù)額, 可以抵扣本月的銷售稅額 相差 抵扣?
可以的,正常勾選抵扣就行
正愁本月銷售稅額有點(diǎn)大,正找“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票”呢 這張可以使用了
可以正常勾選抵扣的
老師,還有一個(gè)問題, 交物業(yè)電費(fèi)、水費(fèi)。 會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金 這樣做會(huì)計(jì)分錄,對嗎? 這個(gè)管理費(fèi)用,最后還得結(jié)轉(zhuǎn)成本?
是的,就是那樣做。管理費(fèi)用,最后還得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),2次,成本,本年利潤 ?
為啥要結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢?直接轉(zhuǎn)入本年利潤
不結(jié)轉(zhuǎn)成本,只結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤 明白 謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。