你好,借應付賬款貸原材料, 借原材料貸應付賬款,然后之前結轉了成本嗎?
老師你好我22年暫估了原材料,年底發(fā)票沒來我也未做紅沖,次年1月份來了部分發(fā)票我應該怎么做賬務處理
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經入庫領用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應該怎么做賬務處理啊
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經領用了,有的已經出庫了,現在1月份來了一部分發(fā)票,我應該怎么做賬務處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應付賬款-暫估3萬元 發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調增3萬元,繳稅 現在我原材料,暫估賬務怎么處理?
老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應付賬款-暫估3萬元 發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調增3萬元,繳稅 現在我原材料,暫估賬務怎么處理?
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產生了銷售,確認收入,然后就要結轉成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結轉成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數量結存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數有關嗎?如果人數不超,工資總額大小不影響吧
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您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
老師這是23年12月暫估的,已經做了生產領料,結轉了
你好,借原材料貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸原材料。匯算清繳納稅調整
老師匯算清繳不調整可不可以
他不調整有風險的。
我直接沖本年的結轉的庫存商品行不行
好,根據納稅義務,你這個有風險,如果不調整
匯算清繳只要調原材料這一類嗎
要調整的是成本納稅調整明細表扣除項目里面填寫賬本金額。
那我都交了所得稅了,這樣不就又要退稅
對的 需要退回 看下你當地退稅要求嚴格吧,有些退稅會要求查賬的。不嚴格的,申請退稅就可以了。
老師我可不可以直接沖今年的結轉
可以的,可以這么做的。但是,你注意一下,收入不要小于成本。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。