需要補(bǔ)計提 然后再支付
老師好,我們房開企業(yè),現(xiàn)在做7月份的賬,交的產(chǎn)權(quán)書據(jù)轉(zhuǎn)移印花稅是6月份的,可是主管讓做的分錄是借管理費(fèi)用—印花稅 貸銀行存款,我有點(diǎn)想不明白為什么這樣做
房地產(chǎn)公司收到通知函應(yīng)收2021年7-12月份租金20萬,這個錢現(xiàn)在還沒有打過來,應(yīng)該在2022年1月份打過來,我做收入是做在2021年12月份,并在2022年1月份交2021年12月份的房產(chǎn)稅嗎
老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租,金額12000元! 請問4月份做:借:預(yù)付賬款12000 貸:銀行存款12000 5月份攤房租:借:管理費(fèi)用-房租12000/(1+稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額12000/(1+稅率)*稅率 貸:銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話,和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師? 貸:銀行存款
老師我們4月按從價計征繳納1-6月的房產(chǎn)稅,6月的時候房產(chǎn)出租了轉(zhuǎn)為從租計征,現(xiàn)在是不是先沖銷6月計提部分?分錄是不是借:稅金及附加 -xxx 貸應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 -xxx
房地產(chǎn)公司的土地使用稅這個稅是一季度一交的,3-6月,7月交費(fèi),我?guī)自路葑鲇嬏岷线m
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
補(bǔ)計提分錄是啥呢
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),車船稅