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房地產(chǎn)企業(yè),購得土地價款。現(xiàn)在可以抵扣土地款進項,具體會計分錄借應交稅費應交銷項抵減,貸開發(fā)成本。月末結(jié)賬銷項增值稅,借應交稅費應交增值稅未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅銷項抵減,結(jié)轉(zhuǎn)進項,如有余額,借應交稅費應交增值稅未交增值稅貸應交稅費未交增值稅嗎

2024-08-20 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-20 14:52

?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶1923 追問 2024-08-20 14:55

土地價款抵扣進項會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-08-20 15:03

借無形資產(chǎn) 借進項 貸銀行存款

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快賬用戶1923 追問 2024-08-20 15:14

土地價款抵,不是借應交稅費應交增值稅銷項抵減貸開發(fā)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-20 15:17

房地產(chǎn)企業(yè)支付土地價款并進行進項稅額抵扣時,會計分錄如下: 支付土地價款時: 借:開發(fā)成本 — 土地成本 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 如果是非房地產(chǎn)企業(yè),一般將土地價款計入無形資產(chǎn),抵扣進項時: 借:無形資產(chǎn) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款

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快賬用戶1923 追問 2024-08-20 15:24

支付土地價款時并不是專票,并未把進項分出來?,F(xiàn)在是可以抵扣進項了。

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齊紅老師 解答 2024-08-20 15:29

同學你好 進項可以抵扣

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快賬用戶1923 追問 2024-08-20 15:31

不是這樣嗎?

不是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2024-08-20 15:37

你這個說的不是進項稅

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快賬用戶1923 追問 2024-08-20 15:43

本來也不是進項稅啊,

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齊紅老師 解答 2024-08-20 15:49

銷項抵減是這樣做分錄的

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快賬用戶1923 追問 2024-08-20 16:04

月末銷項抵減是否也需要結(jié)賬到未交增值稅中

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齊紅老師 解答 2024-08-20 16:09

是的 這個要結(jié)轉(zhuǎn)的

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?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-08-20
同學你好 這個不對 應該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
您好,第一個分錄,中間通過應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出),不要直接進項稅額轉(zhuǎn)銷項稅額。其他分錄都沒有問題。
2022-01-13
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-01-20
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