你好,你的意思是掛2個64元嗎?其中的1個64元可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時候,當(dāng)時收到發(fā)票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當(dāng)時沒有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應(yīng)付賬款不在掛賬??
老師有個問題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款,做的分錄借預(yù)付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預(yù)付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點200,這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點的200我們要給供應(yīng)商開票的,1200供應(yīng)商不會給我們開票了因為之前已經(jīng)開過了。
供應(yīng)商少發(fā)貨的會計分錄 內(nèi)賬,不涉及開票,錢已經(jīng)付給供應(yīng)商了才發(fā)現(xiàn)貨品少發(fā)了,比如,合同上寫:10箱糖果,實際上只發(fā)了9箱,每箱的成本在362.5元,我總共付了3625元,卻只收到9箱糖果,打算不跟供應(yīng)商討要了,直接想把少的一箱做成營業(yè)外支出。那么會計分錄如何寫呢? 借:? 362.5 貸:營業(yè)外支出 362.5
供應(yīng)商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應(yīng)商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
你好 老師 收到供應(yīng)商發(fā)貨64元,款已經(jīng)付了,發(fā)現(xiàn)貨破損。供應(yīng)商重新給我補發(fā),入庫成了贈品零金額。我的賬還掛著64元,我要怎么做會計分錄呢?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
只是借方掛著64元
老師 分錄要怎么做呢
收到票后 借原材料、庫存商品等 貸應(yīng)付賬款? 這樣應(yīng)付賬款就平了
好呢 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利