你好,把7月份的沖掉,8月份重新做,票放到8月
姐麻煩還有個(gè)問題問您 這是我們7月份做的憑證 直接付款了 管理費(fèi)用包涵進(jìn)項(xiàng)稅了 8月收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了 這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)非要用稅沖減管理費(fèi)用 這個(gè)賬怎么做
老師,有一個(gè)報(bào)銷招待費(fèi),當(dāng)時(shí)是付了款,我沒有收到發(fā)票,我直接 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款,當(dāng)月也沒收到發(fā)票,直接月末把這個(gè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了,但是已經(jīng)結(jié)賬了,下個(gè)月怎么調(diào)整修改這個(gè)憑證
老師,6月份開的發(fā)票,七月份才收到錢和成本票,但6月份已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是沒有成本票, 要怎么辦?或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬?
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費(fèi)用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個(gè)7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)分錄要怎么做或者對(duì)這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師好。我們給別人付款賬期幾個(gè)月的都有,6月的費(fèi)用,7月開票了.8月付款。我6月計(jì)入成本,要是發(fā)票放7月憑證里的話,那我8月份就不能拿發(fā)票付款了呀?
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準(zhǔn)備注會(huì),一年能考過注會(huì)的會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)法么?需要每天學(xué)多久?
老師,你看我紅色框部分??!你看我這個(gè)表格里261729.89是用表格公式計(jì)算的,但是我手工算出來為跟表格算出來的不一樣?我手工算的是2605020.66×10.05÷100=261804.5763?。?!哪里出問題了?表格也沒錯(cuò),我計(jì)算的也沒錯(cuò)?。??!?!
老師,收到外幣后申報(bào)流程及賬務(wù)處理是什么?
老師,公司名下沒有車,也沒有租賃車,都是員工用自己的車外面出差,然后回來報(bào)銷油費(fèi),這個(gè)可以報(bào)銷嗎?怎么做賬呢?
公司每個(gè)月報(bào)了員工的個(gè)稅,但是員工很久都沒有發(fā)工資了。個(gè)稅還要繼續(xù)申報(bào)嗎?還要扣嗎?
老師,去年暫估成本時(shí),記為,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,是不是錯(cuò)了,那個(gè)主營業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該下二級(jí)分錄吧,這個(gè)要如何調(diào)整。
修改公司章程認(rèn)繳時(shí)間,通過法人身份登錄還是個(gè)人身份登錄。
老師,勞務(wù)派遣需要資質(zhì)嗎,稅率是多少
老師你好,有ABC3個(gè)公司,A是債權(quán)人,B是債務(wù)人,現(xiàn)在A公司要把債權(quán)轉(zhuǎn)給C公司,A公司之前做的賬是借:應(yīng)收賬款100萬-B,貸:主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在債權(quán)轉(zhuǎn)讓后,A公司要如何調(diào)賬,賬上才沒有那100萬呀
老師咨詢一下村集體收到天然氣站占地補(bǔ)償款怎么做會(huì)計(jì)分錄,支出占地補(bǔ)償款又怎么做會(huì)計(jì)分錄
天啦,那好多這樣的,又不是做的暫估入賬,那些工作量大喲
就相當(dāng)于是做的暫估入賬,因?yàn)闆]來發(fā)票就做上成本費(fèi)用了