托管服務(wù)也是收費的嗎 是的話設(shè)備和服務(wù)分別開
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅呀
我單位正常是銷售運輸設(shè)備開具13個點的銷售專票,這次因為附帶了售后設(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費所以還附帶開了一些6個點的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個服務(wù)費的發(fā)票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費,這個月發(fā)票都來給對方了,也就是售后一年的服務(wù)費我們已經(jīng)收了并且開票給對方了,但是服務(wù)是一年的,這個月開始服務(wù),這個成本怎么結(jié)?研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的,那成本這塊這個月就利潤特別特別高,因為這個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進去抵成本,就不知道這個該怎么做分錄做賬了?有點懵,求大神指點一下思路
某商場(增值稅一般納稅人),2020年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、銷售10000件玩具給某幼兒園,每件不含稅價格為80元,由于購買數(shù)量多,按原價的7折優(yōu)惠銷售,并提供2/10,1/20,N/30的折扣。買方于10日內(nèi)付款。2、采用以舊換新方式銷售電視機8000臺,每臺零售價4520元,換入的舊電視機每臺抵值200元。3、將部分自有車輛對外出租,開具普通發(fā)票,金額共計24360元。4、采取分期收款方式銷售一批服裝,不含稅總價款100000元,合同約定本月應(yīng)收款70%,下個月結(jié)算剩余的30%;5、采用預(yù)收款方式銷售貨物,當(dāng)月預(yù)收全部貨款,共計80000元,月末發(fā)貨80%,其余在下月發(fā)貨。要求:計算該商場1月增值稅銷項稅額
怎么寫會計分錄?,(13)5月12日,企業(yè)上月銷售的一臺C型號設(shè)備因質(zhì)量問題被退回,價款100000元、增值稅款13000元,對方企業(yè)已開具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項已退?!?14)5月14日,為了支援西藏建設(shè),將一臺不含稅市場價為250,000元的大型設(shè)備無償捐贈給了西藏某企業(yè),并開具了增值稅專用發(fā)票。該設(shè)備成本為200000萬元。●(15)5月17日,機修車間對外提供修理服務(wù),收取修理費46800元,開具了普通發(fā)票?!?16)5月17日,對外出租自己的一套生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為3個月,一次性收取全部不含稅租金收入27000元?!?17)5月18日,銷售給金源機電經(jīng)營部E型號設(shè)備5臺,每臺不含稅價款32000元,并承諾如果對方在10天內(nèi)付款,就給予其5%的折扣。開具了增值稅專用發(fā)票,貨已發(fā)出。22日,收到對方支付的款項(價稅合計)171760元。(18)5月19日,進口生產(chǎn)用機床一臺,到岸價200000元,已納進口關(guān)稅20000元,已由海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)增值稅,并已得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。將機床從海關(guān)運回,支付不含稅運費4000元,取得貨運企業(yè)增值稅專發(fā)票
老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔(dān) 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費?或著勞務(wù)費嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
1650這個開設(shè)備融資租賃的嗎
服務(wù)和設(shè)備都包含在這1650元里面了,分開開應(yīng)該開什么類目呢
所以不能把這個托管服務(wù)作為融資租賃費用嗎
你好 開設(shè)備和技術(shù)服務(wù)
開設(shè)備的意思是當(dāng)購買設(shè)備那樣開嗎?但我現(xiàn)在不是購買設(shè)備,是設(shè)備到期后才歸村所有
你好,融資租賃現(xiàn)在開這個。
你的意思是設(shè)備就開融資租賃這個大類的,云托管就開技術(shù)服務(wù)大類的發(fā)票對嗎
對的是的,是這么做的
他報價是設(shè)備和云托管服務(wù)分開報價的,但以1650元每月每車道來跟我我們結(jié)算,這個1650元包含了(融資的設(shè)備和云托管服務(wù)費),這個合同就是對方帶設(shè)備過來提供這個服務(wù),設(shè)備合同到期歸我們
所以就一定要分開來開發(fā)票對嗎
分開開發(fā)票就體現(xiàn)不了1650每月每車道這個信息了
可以不用分開,不分開的話或者分開不了 那就按照設(shè)備的來
他這個沒法分開,因為合同里面就沒有分開的。
所以發(fā)票開一張(含設(shè)備和服務(wù)),就開融資租賃大類,對不對?然后設(shè)備部分就做固定資產(chǎn),云托管服務(wù)費就計入當(dāng)期費用
賬務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)(設(shè)備系統(tǒng)的總金額);借:其他支出-停車支出(當(dāng)期的云托管服務(wù)費);貸:銀行存款;貸:應(yīng)付款(設(shè)備系統(tǒng)未支付部分),這樣對嗎?
你好,你這個其他支出你是用的哪一個準則做的?
因為我們的停車場支出全部都放其他支出我接手的時候就這樣做了
這個應(yīng)付款改成長期應(yīng)付款,其他的可以。
好的。謝謝你
不用客氣,工作愉快