你好!你如果更正申報(bào),是可以的。 不過一般建議匯算的時(shí)候調(diào)
請(qǐng)問老師,員工個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息10月份才填寫,個(gè)稅申報(bào)從1月份就在報(bào)的,那么附加扣除能追溯到1月嗎?
員工6月入職,未申報(bào)專項(xiàng)附加扣除,9月申報(bào)了專項(xiàng)附加扣除。那這個(gè)附加扣除(1500元),是從9月開始扣除,還是從6月開始累計(jì)扣除?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除這個(gè)月申報(bào)下個(gè)月享受嗎?員工7月才填報(bào)專項(xiàng)附加扣除信息,公司6月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào)專項(xiàng)附加扣除
員工自己在app上填報(bào)專項(xiàng)附加扣除信息,我這邊申報(bào)個(gè)稅是每個(gè)月那些可以享受扣除的項(xiàng)都可以扣除的對(duì)吧?
在這個(gè)月填報(bào)的專項(xiàng)附加扣除,員工入職是在3月,那我這個(gè)月更正以前申報(bào),3月.4.5.6月會(huì)出來(lái)員工填報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息嗎
請(qǐng)問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問月工資一萬(wàn)元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說(shuō)一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額