員工轉(zhuǎn)賬? 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款? 繳納 做相反的會計(jì)分錄
新成立單位,公司公賬沒有余額,但公司代該員工現(xiàn)金代繳了當(dāng)月社保(社保單位個人部分全額由員工承擔(dān),微信全額支付過來),會計(jì)記賬單位部分和個人部分分別怎么做分錄?
公司的員工補(bǔ)繳個人部分社保和公積金,補(bǔ)繳款已經(jīng)到賬,會計(jì)分錄怎么做?然后我們公司再把公司部分和個人部分繳納給社保局,分錄怎么做
公司每月沒有給這個職工發(fā)工資,公司每月先代交所有職工社保費(fèi)(含這邊職工的社保費(fèi)),社保費(fèi)單位部分和個人承擔(dān)部分是由這個職工自己承擔(dān),然后再由這個職工把單位和個人承擔(dān)部分社保費(fèi)轉(zhuǎn)入公司。像這種情況如何計(jì)提工資、社保?發(fā)放工資?繳納社保?著三個分錄咋寫?我們是先發(fā)工資后交社保
老師,單位繳納社保時(shí),本應(yīng)由員工個人承擔(dān)的部分,公司給全額承擔(dān)了,這一部分的金額應(yīng)該怎么記賬
老師你好,問一下,我們單位有幾個員工的個人的一部分社保費(fèi)也是公司給承擔(dān)的,這樣應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄,就是給員工打工就是到手多少就是多少,所有社保費(fèi)都是單位繳納。
你好老師,請問一下個稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅的時(shí)候,時(shí)填寫在一般計(jì)稅里還是簡易計(jì)稅里
老師,我司收到銀承對方支付貼現(xiàn)利息。請問賬務(wù)處理怎么做呀? 收到票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù)100萬,貸:應(yīng)收賬款A(yù)公司。承兌: 借:銀行存款80萬, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬 貸:應(yīng)收票據(jù)100萬 ,A公司要把這20萬打到我司對公,請問怎么平賬呀?
煙酒店,是有限公司抬頭,零售出的貨品是通過掃碼牌掃進(jìn)公賬的,無需開票,我該如何做賬
請問季報(bào)利潤表的時(shí)候,利潤表本年累計(jì)金額不應(yīng)該是自動帶出來的六月本年累計(jì)金額嗎,為什么帶出來的不是利潤表本年累計(jì)金額
老師,請問安全月活動給員工發(fā)放的安全文化衫,是否需要繳納個稅
老師你好,我賬套里面資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,和電子稅務(wù)局系統(tǒng)里資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額不一致,這樣有問題嗎?,要挑戰(zhàn)到一致嗎?
中級視頻課程怎么下載,不是講義
你好 老師我想問一下這個我要交多少稅吶 6月份的進(jìn)貨發(fā)票我都是待認(rèn)證里面 怎么負(fù)債表里面只要交891的稅的
老師,房產(chǎn)稅每年都要繳納嗎,年年繳納,還有城鎮(zhèn)土地使用稅
老師我們公司是一般納稅人,一般開的是6個點(diǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是老板不好找6個點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票抵扣,他開了13個點(diǎn)貨物的進(jìn)項(xiàng)票(我們銷售)讓我用開抵扣增值稅,這種可以嗎
不是其他應(yīng)收款嗎?員工也不發(fā)工資了
我們平時(shí)繳納社保時(shí),借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸銀行存款
你要是先繳納就是其他應(yīng)收款就成