你好,在填寫差旅費報銷單時,?除了需要詳細(xì)填寫行程與費用明細(xì)外,?還要注意:? 1、差旅費報銷單的信息很寫實,?需要詳細(xì)填寫行程與費用明細(xì)。? 2、差旅費可報銷的內(nèi)容一般包括長途交通費、?市內(nèi)交通費、?住宿費、?餐費、?雜費以及出差補貼。? 3、出差補貼通常以現(xiàn)金形式發(fā)放,這個無需附上憑證票據(jù),根據(jù)單位差旅補貼規(guī)定執(zhí)行。? ? 因此,?當(dāng)您手里只有高鐵車票時,?除了填寫車票金額外,?還可以包括出差補貼在內(nèi)的相關(guān)費用。?確保在填寫差旅費報銷單時,?詳細(xì)列出所有相關(guān)的費用項目,?并按照公司的規(guī)定和要求正確填寫即可。
這個截圖,我們是開一個會議,然后請的主持人跟四個外國男模,這兩個錢他們是沒有發(fā)票的,我這個可以,就是我們這邊報銷的人,他現(xiàn)在需要報銷,他是不是可以去稅務(wù)局做代開發(fā)票?然后還有就是第三項是主持人的差旅費,就是坐車子的費用,他們是做的,高鐵,但是高鐵現(xiàn)在不是可以網(wǎng)上領(lǐng)票的嗎?就憑身份證吧,我們這邊就是沒有票的,然后他還有一個100多塊錢,大概是坐的滴滴也沒有票的,這樣的費用我們是可以怎么做?
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導(dǎo),謝謝
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過年補休,然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據(jù)有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進(jìn)項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師,員工出差的交通費、住宿費在合作的商務(wù)平臺上訂購由公司統(tǒng)一結(jié)算,員工出差回來后報銷的只有誤餐補貼那塊,如果只有差旅費報銷單并且只有補貼金額,這樣在稅前能夠列支嗎?或者我們還能在憑證后面附什么憑據(jù)在證明出差的真實性呢
請問老師員工外出參加培訓(xùn)慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補貼200給到他這個人呢?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中,立項決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務(wù)報表少申報2萬怎么辦
老師 我們單位老板就口頭說的有補助 但是單位沒有相關(guān)的規(guī)章 這樣也可以嗎
然后出差原因 就寫談業(yè)務(wù)可以嗎 然后要是兩個人一起去的 得填2張差旅費報銷單嗎
但從填寫報銷單填寫規(guī)范性看,報銷補貼把相應(yīng)的要素信息填寫齊全(出差事項、行程、費用明細(xì)、金額),附上交通車票,如果有出差審批單也一并附上,以佐證出差事項真實發(fā)生。從公司的角度看,給員工發(fā)放差旅補助,建議有制度文件支撐,這樣更規(guī)范。
好的 謝謝老師
不客氣的,出差原因據(jù)實填寫即可,談業(yè)務(wù)的話,可以填寫“前往XXX進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談”;如果是2個人一起去的,可以合并一張報銷單報銷,也可以各自單獨報銷,都是可以的。
老師差旅費一天補助多少 這個有規(guī)定嗎
公司差旅費的補助標(biāo)準(zhǔn)并沒有統(tǒng)一的規(guī)定,?具體數(shù)額取決于公司的政策和實際情況。?