你好 是銷售退貨,還是購進(jìn)退貨??
上月發(fā)生了退貨,開了相應(yīng)退貨數(shù)量的紅字發(fā)票,怎么做會計分錄?
我公司退貨退款,收到負(fù)數(shù)專票!怎么做會計分錄
之前會計做的分錄借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在發(fā)生退貨怎么辦呢,怎么寫分錄
公司退款打給對方貨款,會計分錄怎么做
公司發(fā)生退貨款怎么做會計分錄
老師我想問一下如果財務(wù)軟件只有一個記賬的功能,怎樣記賬能看出來哪筆收的銀行存款開沒開票?
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有些a公司他們做賬的時候?qū)懫渌麘?yīng)收款——b,有些直接記在自己費(fèi)用了,然后讓我們b公司這些記他費(fèi)用的我們就不用做分錄記錄了,這個合理嗎我外賬不記這些,內(nèi)賬把所有b公司費(fèi)用都做分錄可以嗎,但是我這邊得報員工個稅,員工工資我在外賬沒有記錄也沒法報個稅吧,還是沒什么影響啊老師
沒交保險的員工工資報稅的時候,用在財務(wù)報表上體現(xiàn)這筆費(fèi)用嗎
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
銷售退貨
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款 借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本??
不用應(yīng)收賬款嗎?老師
你好,如果之前沒有收款,那分錄是這樣? 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本??
之前收了款的,我們這邊是退貨退款
你好,之前收了款,現(xiàn)在退貨分錄就是這樣? 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款 借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本??
那如果退貨開紅字發(fā)票了 怎么做分錄呢 如果只退貨沒有開紅字發(fā)票是按照您那樣寫是嗎?
你好,退貨、開紅字發(fā)票了,就是上面那樣做分錄啊 既然退貨了,就需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
感謝 老師 明白了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??