可以的,會(huì)計(jì)做賬和申報(bào)稅有差異是正常的
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時(shí)做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對(duì)我們利潤表上的營業(yè)收入和我們?cè)鲋刀惿陥?bào)數(shù)據(jù)不一致,少了這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)值,請(qǐng)問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個(gè)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對(duì)上
銷售固定資產(chǎn)開票,增值稅納稅表中計(jì)入了銷售額,但利潤表中由于是虧本專賣,沒有計(jì)入收入科目。所得稅季報(bào)顯示收入和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理
老師好,由于3月出售固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表收入15萬與利潤表是12萬收入,導(dǎo)致不一致,在做季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),企業(yè)收入按開票數(shù)據(jù)15萬報(bào)嗎? 還是按12萬.
老師,請(qǐng)問利潤表收入數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)不一致可以嘛?差了17萬,原因是報(bào)廢一輛小汽車做了固定資產(chǎn)清理科目
上月公司銷售固定資產(chǎn)(一臺(tái)汽車),做固定資產(chǎn)清理了,但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個(gè)問題,增值稅申報(bào)表上面的本月計(jì)稅銷售額和金蝶出來的利潤表中營業(yè)收入相差了這臺(tái)汽車的不含稅開票額,是什么原因?
截圖當(dāng)中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。這里面提到的廣告服務(wù)按道理不是要交過增值稅的嗎?按照現(xiàn)在服務(wù)交過增值稅。那請(qǐng)問這個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是另外加收的嗎?我的意思是又要交增值稅,又要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
董孝彬老師回答,確認(rèn)收入按票上金額確定,對(duì)吧
老師,我們是門窗廠廠家,給客戶價(jià)格包含玻璃,玻璃是玻璃廠家的不放我們庫房,所以玻璃款怎么記賬,入哪個(gè)科目
已勾選的退稅發(fā)票,8月22號(hào)做了,出口退稅進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),一般需要多久可以審核通過,在哪里查詢結(jié)果
我們公司原來就沒有簽訂勞動(dòng)合同也沒有給員工繳納社保,現(xiàn)公司將所有員工原來的基本工資拆分一部分作為社保補(bǔ)貼,然后要求員工簽訂免責(zé)協(xié)議和社保補(bǔ)貼協(xié)議,員工都不愿意簽定,但如果不簽就沒辦法繼續(xù)在公司上班,協(xié)議里面很多條款都比較苛刻和不合法,請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么辦
老師,中級(jí)財(cái)務(wù)管理,大題也不需要寫解題過程么?為什么聽老師說只需要寫答案,指的是什么呢
老師,合報(bào)里面追溯調(diào)整分錄不要寫二級(jí)科目,是報(bào)表項(xiàng)目,如果是個(gè)報(bào)追溯調(diào)整就要寫二級(jí)科目,只有個(gè)報(bào)里面跨年的損益類科目用利潤分配代替,是這個(gè)意思吧
老師,商貿(mào)企業(yè)毛利率有什么比例嗎?
@樸老師,我們購進(jìn)固定資產(chǎn),但是未投入使用需要計(jì)提折舊么?
老師,政府補(bǔ)助那一塊,什么時(shí)候用遞延收益,什么時(shí)候用其他收益呢
系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警的
不用管那個(gè),可以合理解釋的
汽車出售整套分錄請(qǐng)發(fā)我下,是不是做固定資產(chǎn)清理的?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入