借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用-辦公費 貸:累計攤銷
裝修款,購買軟件做的是長期待攤費用-開辦費,有沒有做錯分錄?
老師,我們購買了一個軟件服務費用于研發(fā)服裝的,我收到發(fā)票是做長期待攤費用,攤3年,那攤銷費用的時候分錄應該怎么做啊
購買一年的財務軟件費用分錄:借管理費用貸預付賬款;購買兩年的財務軟件費用分錄:借管理費用貸長期待攤費用,對嗎?
購買三年的財務軟件,需要計入哪個科目?是無形資產(chǎn)還是長期待攤費用?
老師 購買的財務軟件做長期待攤費用怎么做分錄 三年
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應付職工薪酬--工資8000,借應付職工薪酬8000,貸:應交個人所得稅400 其他應收款--社保500,其他應收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應付職工薪酬-公積金500,借應付職工薪酬--公積金500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應付職工薪酬--社保500,借應付職工薪酬--社保500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結匯,然后開票一套賬務流程怎么做賬,謝謝
如果不做無形資產(chǎn)呢 就5000元
那么直接計入管理費用-辦公費