借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
那開票的時候也是記 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 嗎? 如果,開票時 貸方寫 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 后面6月份繳稅時,借方記 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,這樣的話,未交增值稅余額會為負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅這里也一直沒有下賬。
老師,小規(guī)模公司,去年收入開了兩張發(fā)票,今年1月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票?,F(xiàn)在1月份需要做哪些會計分錄?麻煩些一下。12月份時,借:應(yīng)收賬款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1980.2,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,貸:營業(yè)外收入19.8
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規(guī)模納稅人,7月份借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。發(fā)票開出來了。9月份開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票,會計分錄怎么做
小規(guī)模正常是 開發(fā)票借方 應(yīng)收賬款 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,現(xiàn)在7月份最后算下來開票金額是負(fù)數(shù),這個咋寫分錄呢
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍龅墓麡?,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進(jìn)行對比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計入管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊(duì)目前沒有進(jìn)項(xiàng)來源,有何籌劃方法?