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老師您好 請問我們采購進(jìn)來的貨物收到13點轉(zhuǎn)票 但是貨物是用于出口的 那進(jìn)項是怎么弄呢?

2024-08-12 17:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-12 17:54

如果是貿(mào)易企業(yè),申請出口退稅。如果是生產(chǎn)企業(yè),視同內(nèi)銷計提銷項稅,進(jìn)項稅繼續(xù)抵扣。

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快賬用戶3778 追問 2024-08-12 17:56

那出口的部分是開具0稅率發(fā)票 嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:57

有退稅的,是0稅率;視同內(nèi)銷的,不開具發(fā)票,按未開票申報。

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如果是貿(mào)易企業(yè),申請出口退稅。如果是生產(chǎn)企業(yè),視同內(nèi)銷計提銷項稅,進(jìn)項稅繼續(xù)抵扣。
2024-08-12
你好,出口不記賬,是全部轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎.如果是可以來抵扣內(nèi)銷的成本.對應(yīng)的進(jìn)項稅可以抵扣內(nèi)銷增值稅
2022-04-02
不能抵扣的進(jìn)項4%做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本
2025-04-29
你好;? ? ?是的。 不能抵扣; 你都免稅了 要轉(zhuǎn)出了? ?
2022-06-07
你好;是的; 沒有開票報無票收入報稅的 ; 你出口貨物沒有進(jìn)項稅發(fā)票是沒法退稅的?
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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