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老師,6月做賬時計提了一筆成本,現(xiàn)在做7月賬,這筆計提應該怎么處理

2024-08-12 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-12 14:39

發(fā)票到了才處理,沒有發(fā)票不處理

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快賬用戶6894 追問 2024-08-12 14:42

什么情況下需要在次月就沖回的?好像是暫估入庫是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-12 14:43

暫估還是要取得發(fā)票才沖暫估

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快賬用戶6894 追問 2024-08-12 14:45

沒來票的都是先暫估,不用次月就沖回,是吧

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齊紅老師 解答 2024-08-12 14:47

是的,就是那樣處理的

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發(fā)票到了才處理,沒有發(fā)票不處理
2024-08-12
不可以。7 月已結(jié)賬,不應再補做憑證和重復結(jié)轉(zhuǎn)損益,易導致數(shù)據(jù)混亂。直接在 8 月補計提(摘要注明補 7 月工資),并在 8 月結(jié)轉(zhuǎn)損益即可。
2025-08-05
你好,借:管理費用負數(shù)? 貸:應付職工薪酬。 負數(shù) 借主營業(yè)務成本,貸應付
2021-07-21
差額調(diào)整計入利潤分配
2025-07-16
你好,當時你就沒有確認收入,是吧。
2021-06-07
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