這個(gè)只能申請(qǐng)出口免稅 不能退稅
@出口退稅 你好!問(wèn)下我公司生產(chǎn)企業(yè)然后申請(qǐng)出口退稅,因有出口產(chǎn)品是外地加工,這樣我能申請(qǐng)外地加工產(chǎn)品的出口退稅嗎?因材料都是我司購(gòu)買,只是他們幫忙加工下,我公司申請(qǐng)不了出口退稅怎么處理能申請(qǐng)出口退稅呢
總公司是外貿(mào)企業(yè),總公司購(gòu)買原材料給分公司生產(chǎn),等生產(chǎn)好成品后交回給總公司,然后總公司報(bào)關(guān)出口,請(qǐng)問(wèn)這樣符合出口退稅要求嗎?我們外貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)是原材料,銷售是成品,能不能讓分公司開加工費(fèi)發(fā)票給我們,然后我們?nèi)ネ嗽牧系倪M(jìn)項(xiàng)稅?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),辦理出口退稅都需要什么材料
你好,老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),出口退稅能備案外貿(mào)出口嗎?還是只能是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅?選擇外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口,是我們企業(yè)自己自由選擇還是稅務(wù)局根據(jù)我們企業(yè)資料來(lái)定的?老師選擇哪個(gè)對(duì)我們公司退稅有利?
我們是生產(chǎn)企業(yè),出口 外購(gòu)原材料能不能退稅?
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
只是不繳納增值稅,但 進(jìn)項(xiàng)稅額還是我們承擔(dān)是吧
什么情況下?可以退稅?
對(duì)的 這個(gè)轉(zhuǎn)出到成本 自己生產(chǎn)的出口才可以退稅
那外易企業(yè)?設(shè)想單獨(dú)成立一家公司
外貿(mào)企業(yè)出口購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)成品可以退稅
那外貿(mào)企業(yè) 購(gòu)進(jìn) 原材料可以退稅?
外貿(mào)企業(yè)就是庫(kù)存商品 沒有原材料一說(shuō)