您好,這個(gè)的話是這樣做的,這個(gè)是沒錯(cuò)的
收的電費(fèi),開的專用發(fā)票。怎么做分錄 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎?對(duì)嗎
老師,幫忙看下,我這筆分錄哪種方式寫的對(duì)呀?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,加計(jì)抵減10%, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 銀行存款-***銀行 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款-**銀行 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:營業(yè)外收入
老師,收到留抵退稅款會(huì)計(jì)分錄是 借銀行存款2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出200 貸營業(yè)外收入2000 這分錄對(duì)嗎?
老師,貨款發(fā)到客戶那里了但是還沒有開票,可以做分錄借銀行存款貸預(yù)收賬款,待發(fā)票開給對(duì)方后再借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
老師您好,收到對(duì)方設(shè)計(jì)獎(jiǎng)金,對(duì)方要求開專票,那分錄是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))嗎
公司沒有收入,有實(shí)收資本,有銀行存款,未分配利潤是負(fù)數(shù),公司注銷的話,實(shí)收資本怎么處理
補(bǔ)員工的工傷補(bǔ)償款要報(bào)個(gè)稅嗎
原材料借方余額+原材料期初余額不等于倉庫賬的期初余額+當(dāng)期入庫余額怎么辦?又找不到原因
老師:請問,勞務(wù)派遣行業(yè)簡易計(jì)稅一般納稅人5%差額計(jì)稅,收取的服務(wù)費(fèi)無論是開增值稅普票還是開增值稅專票都要繳納增值稅是嗎?
請問酒店為住戶購買的一年期的人身保險(xiǎn)該怎么記賬?
老師你好,請教個(gè)事情:需要對(duì)注冊在廣州這個(gè)人力資源公司在異地辦一個(gè)分公司,僅僅為了繳納當(dāng)?shù)貑T工的社保用的,請問會(huì)計(jì)核算上分公司、總公司怎么核算報(bào)稅?
老師好!麻煩給發(fā)一份平時(shí)移交單子的表格
你好,公司付給國外公司的咨詢服務(wù)費(fèi),不涉及到報(bào)關(guān)吧?該如何繳稅?
您好老師,我想咨詢一下我公司有個(gè)辦公場地想租出去,但是我們公司營業(yè)范圍里面沒有租賃這一范圍,我想問問我們能不能開租賃發(fā)票,到時(shí)候會(huì)不會(huì)有問題
您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,收到員工提交的報(bào)銷申請,為第三方平臺(tái)代理訂購的機(jī)票,代理費(fèi),退票費(fèi),這種普通發(fā)票,可以計(jì)算抵扣嗎?還是必須換開成專票,才能進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,這個(gè)除了交增值稅后期也是需要交企業(yè)所得稅對(duì)吧
嗯對(duì),也是需要繳納所得稅的,這個(gè)的
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心