?借銀行存款,借?公益支出?負(fù)數(shù)
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計(jì)提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師,問銀行貸款,收到貸款做,借,銀行存款,貸:短或者長期借款,那利息需要計(jì)提嗎,還是就只在支付的時(shí)候做,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,貸,銀行存款?
老師,請(qǐng)問一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對(duì)方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財(cái)政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財(cái)政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財(cái)政預(yù)算收入 支出時(shí)是 借計(jì)提業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用工資福利費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做對(duì)應(yīng)科目支出 請(qǐng)問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
老師,您好!請(qǐng)問下收到政府補(bǔ)助的??顚S觅Y金200萬,用于研發(fā)項(xiàng)目。針對(duì)政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會(huì)計(jì)分錄是1.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因?yàn)槭茄a(bǔ)助的專款,所以支出對(duì)應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
因?yàn)閭€(gè)人原因,單位不能給我申報(bào)個(gè)稅和繳納保險(xiǎn),那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務(wù)報(bào)酬嗎?
已預(yù)付貨款或者費(fèi)用但又未收到發(fā)票也未入庫,往來掛賬結(jié)平怎么處理呢
老師,請(qǐng)問下公司場地是租賃的,那場地門口重新裝修的費(fèi)用怎么樣可以開票給公司
所有資產(chǎn)的折舊或者攤銷,會(huì)計(jì)上確認(rèn)年限是和法律上保護(hù)年限,按照最低年限嗎
營業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)可以增砂石和沙子么,開發(fā)票可以開沙子和砂石么
老師,個(gè)體戶都有個(gè)人經(jīng)營所得是在個(gè)稅app里面申報(bào),還是電子稅務(wù)系統(tǒng)里面申報(bào)
有相關(guān)的課程學(xué)嗎,學(xué)好用友或金蝶如快捷使用一鍵生成
報(bào)考中級(jí)亟稱人員采集工作經(jīng)驗(yàn)沒通過目前沒有工作如何填
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得查賬征收后,是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表計(jì)算-速算扣除數(shù)么?
22年開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)代賬公司沒有入成本,現(xiàn)在25年需要開發(fā)票出去,怎么做賬?成本算原來的還是現(xiàn)在的
但是那個(gè)負(fù)數(shù)系統(tǒng)出不來,是要把它放貸方?
是的,就放在貸方就行了?