您好,一起開5萬,下圖的開票編碼,可以開給個(gè)人的,填姓名的身份證號(hào)
老師,內(nèi)賬,一個(gè)公司有a門店,里面有x部門和y部門,這些部門都是按各自產(chǎn)生的收入費(fèi)用分別入賬,如果公司2022年12月新開了一個(gè)門店,但是這個(gè)新門店由a門店的x部門的員工在2023年1月底才調(diào)過去,那新門店在2022年12月所產(chǎn)生的裝修費(fèi)用及辦公費(fèi)用是計(jì)入到哪年做費(fèi)用?可以在12月做預(yù)付款,再到2023年1月再轉(zhuǎn)入這個(gè)部門的費(fèi)用嗎?
老師裝飾工程公司,給門店裝修,比如預(yù)收5萬 ,完工后實(shí)際費(fèi)用49000元,也就是實(shí)際上應(yīng)收他49000元, 最后退回他1000元,這樣下來所有分錄怎么寫?
電器門店個(gè)體戶(比如:門店租金按年支付5萬左右,門店室內(nèi)裝修材料及人工4萬元,門頭廣告9000左右,電腦桌及電腦5000元,開業(yè)的慶典工資廣告一起12000元,進(jìn)一批各種各樣的電器付了20萬元。開業(yè)當(dāng)天銷售了幾臺(tái),金額20000左右,開業(yè)當(dāng)天活動(dòng)去吃飯的費(fèi)用2000元) 1、前期有門店租金,裝修,廣告,買辦公的電腦和桌子,開業(yè)的活動(dòng)慶典以及當(dāng)時(shí)的臨時(shí)工的費(fèi)用 2進(jìn)貨冰箱熱水器等產(chǎn)品 3,銷售產(chǎn)品 怎么做賬務(wù)處理。老師,你幫我看看怎么做每一筆分錄
老師,裝飾公司:主營業(yè)務(wù)是給店鋪門店做裝修,預(yù)收款,等后期完工后確認(rèn)收入對(duì)嗎?那么在施工期間的材料費(fèi),人工費(fèi)在沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本之前計(jì)入哪個(gè)科目呢?完整的會(huì)計(jì)分錄都應(yīng)該怎么寫?
老師:裝飾工程有限公司給門店裝修,有材料費(fèi)比如2萬,有工長的人工費(fèi)比如3萬做的預(yù)算收門店裝修費(fèi)合計(jì)5萬,開發(fā)票怎么開?門店都是個(gè)人
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對(duì)方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會(huì)導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級(jí)會(huì)計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中國考試
現(xiàn)金盤盈盤虧 教材說需要先錄入批準(zhǔn)前分錄,然后再錄入批準(zhǔn)后分錄,請(qǐng)問: 若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,當(dāng)月就查到原因,可不可以直接跳過批準(zhǔn)前這個(gè)分錄,直接錄入批準(zhǔn)后的分錄做賬可以么?
食品證主體業(yè)態(tài)變更需要去門店審核嗎?
我想請(qǐng)問下,老師假設(shè)我剛接手一家汽車維修店,那里的固定資產(chǎn)也就是一些維修工具,電腦呀,再重新裝修呀,然后股東要分點(diǎn)錢出去,如果按照固定資產(chǎn)做費(fèi)用那就根本沒有利潤。但是如果按照折舊那原來的老板已經(jīng)折舊好幾年了,都沒有辦法繼續(xù)折舊年限了,這個(gè)怎么做利潤呀
您好!我上午有事外出了,要中午才回家,留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
老師:材料購進(jìn)是13個(gè)點(diǎn),這銷項(xiàng)沒有材料全開9個(gè)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?
您好,當(dāng)然可以的嘛,我們本來就是這樣的業(yè)務(wù),您不用擔(dān)心的,我們材料只是一部分,,工程中很大一塊成本是人工費(fèi),這個(gè)可沒有進(jìn)項(xiàng)稅,就算是勞務(wù)公司開的差額發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅也很少
老師像我們這種情況 都是外包出去給工長 他們是不給提供發(fā)票的 有什么好的建議辦法嗎?降低公司的稅負(fù),畢竟人工費(fèi)就是沒有進(jìn)項(xiàng)
您好,增值稅多交了,是沒有抵扣,不抵的部分進(jìn)了成本費(fèi)用,那我們的利潤少了哇,所得稅交得又不多的,是不是這么理解的呀,綜合稅負(fù)是不會(huì)高的