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7月進項稅預(yù)估錯誤,算多了,導(dǎo)致7月增值稅額有點高?,F(xiàn)在已經(jīng)8月了,如果8月現(xiàn)在把7月一筆發(fā)票紅沖是不是沒有用。7月的增值稅費還是要硬交?

2024-08-09 20:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-09 20:47

您好 是的 7月份的增值稅還是需要繳納的 8月份紅沖 影響的是8月份的增值稅

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您好 是的 7月份的增值稅還是需要繳納的 8月份紅沖 影響的是8月份的增值稅
2024-08-09
同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
您好,您如果沒申報就不要入賬。 其實您應(yīng)該入賬,同時申報,可以做進項稅留抵
2020-09-17
你好,是的,轉(zhuǎn)出就要繳納這筆增值稅得
2025-07-15
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所屬期九月份也就下一個月留底底欠帶附表二,讓你稅務(wù)局那邊給你填寫,你自己填寫不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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