你好,學(xué)員,這個(gè)因?yàn)橐呀?jīng)跨越,8月份進(jìn)項(xiàng)稅7月份用不了,不能直接抵扣了
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師好,我們上個(gè)月開出的增值稅專用發(fā)票,客戶說開錯(cuò)了,需要重新開,但是發(fā)票他又無法退回,弄丟了,沒有進(jìn)行抵扣的,拿不到另外兩聯(lián),我們直接沖紅可以嗎
請問6月份給客戶開的增值稅發(fā)票開戶行名稱寫錯(cuò),7月份做了紅沖重開了,8月份發(fā)現(xiàn)還是開錯(cuò)了,又做紅字重開時(shí)紅字上傳不了顯示已抵扣,這是怎么回事銀行名稱寫錯(cuò)了客戶能抵扣嗎,發(fā)票查詢顯示發(fā)票正常
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
請教個(gè)事情,客戶7月的增值稅發(fā)票算的剛剛夠抵扣,但是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)不穩(wěn)定,查不到,財(cái)務(wù)就紅沖重開了,重開以后是8月的發(fā)票,沒有7月的發(fā)票了,現(xiàn)在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會(huì)計(jì)分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
開的發(fā)票合同收款,跟實(shí)際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報(bào)表沒問題的話,稅務(wù)系統(tǒng)是不是清稅申報(bào)?
用了別的公司的水,交了水費(fèi),票據(jù)怎么來?
2024年某居民企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5 000萬元、營業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本4 100萬元,全年發(fā)生管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)700萬元,營業(yè)外支出60萬元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出50萬元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。2024年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒有給出資產(chǎn)減值計(jì)提,怎么說明少計(jì)提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫資產(chǎn)清查報(bào)告。資產(chǎn)總量情況怎么寫?其他應(yīng)交稅費(fèi)為-2307.77是因?yàn)樵诼毴藛T個(gè)稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計(jì)入勞保費(fèi)還是福利費(fèi)
你們有未票收入么,如果有的話,可以挪一部分下個(gè)月申報(bào)
對方現(xiàn)在糾結(jié)的是增值稅的問題呢
跨越用不了學(xué)員,這個(gè)問題跨月了,確實(shí)時(shí),老師現(xiàn)在接觸的公司也有這個(gè)問題