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客戶在未付款的前提下,要求同時對同一項業(yè)務(wù)開具發(fā)票和收據(jù),這樣可以嗎,并且發(fā)票備注欄不允許標注暫未付款字樣,請問有無法規(guī)可以依據(jù)

2024-08-09 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-09 16:49

你好,如果送貨了,可以開具發(fā)票。 但是不能寫收據(jù),因為還沒有收到款項。

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快賬用戶7230 追問 2024-08-09 16:52

有相關(guān)法規(guī)可以依據(jù)嗎,業(yè)主發(fā)函給我們說沒按要求給他提供

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:52

你好,這個是沒有法規(guī)對這個做出具體規(guī)定的,這個是常識性的

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你好,如果送貨了,可以開具發(fā)票。 但是不能寫收據(jù),因為還沒有收到款項。
2024-08-09
同學(xué)你好 不能,合同和發(fā)票還有實際地址要一致,合同簽一個補充合同吧
2020-09-16
同學(xué)您好!這個如果有折扣其實是扣除成本,比如供應(yīng)商給你回扣,您之前會計分錄借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款,沖掉回扣部分借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
2024-05-20
同學(xué)你好,1、這些發(fā)票可以沖借條,合同單獨保存好,2、可以按你說的操作,也可以直接用收到的發(fā)票沖借款。
2022-04-12
暫估收入的賬務(wù)處理 在 12 月,根據(jù)以往業(yè)務(wù)情況、合同約定金額等合理估計 12 月業(yè)務(wù)的收入金額,做如下分錄: 借:應(yīng)收賬款 - 暫估(或其他類似科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 暫估 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 暫估 (如果是增值稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)) 1 月開票時的處理 1 月核對后開票時,先沖銷 12 月暫估的收入: 借:應(yīng)收賬款 - 暫估(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 暫估(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 暫估(紅字) 然后按照開票金額確認收入: 借:應(yīng)收賬款(實際開票金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(實際開票不含稅金額) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(實際開票稅額)
2025-01-13
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