那個(gè)20萬正常確認(rèn)收入申報(bào)增值稅就行
以前年度未開票,但是貨款打到了公賬上,導(dǎo)致應(yīng)收帳款出現(xiàn)了借方負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理啊。
老師好,前期開出正數(shù)發(fā)票都已經(jīng)入賬,稅務(wù)局說這個(gè)發(fā)票不行,又讓開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖回,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)?
老師,公司上個(gè)月沒有開發(fā)票, 有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬進(jìn)去了, 上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方負(fù)數(shù) 了 ,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)負(fù)債也是負(fù)數(shù)了,這種情況怎么辦?
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?負(fù)債表不平
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù),后來老師回答說可以沖其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在負(fù)債表不平 ,怎么處理呢?
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動(dòng)稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長期股權(quán)投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會計(jì)處理是借:長投-成本3800萬,貸:長投3000萬,投資收益80萬。我這分錄處理注會會計(jì)考試是否有問題呢?
你好老師,我想問一下一個(gè)投資者向一家公司投資100萬想占股38%,而另一個(gè)投資者投50萬已經(jīng)占股20%,請問老師這樣合理嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市顧客在超市里辦的購物卡月底的收入和購物卡怎么能區(qū)分開
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市貨車為超市送貨修車加油等會計(jì)分錄怎么做
報(bào)名中級會計(jì),學(xué)歷這里進(jìn)行變更,沒有要求傳畢業(yè)證書的,這樣對嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市供應(yīng)商供貨的有100多家會計(jì)分錄一個(gè)一個(gè)的做庫存商品和營業(yè)收入還是給他們合計(jì)一個(gè)總數(shù)一起會計(jì)分錄庫存商品和營業(yè)收入
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的滅火器會計(jì)分錄怎么做
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
那賬上怎么把這個(gè)應(yīng)收借方負(fù)數(shù)20萬處理,我的原分錄 借 應(yīng)收100萬 貸 收入100萬 借 銀行存款120萬 貸 應(yīng)收120萬, 這個(gè)怎么修改一下呢,不然資產(chǎn)借方負(fù)數(shù)不正常
開票時(shí)直接沖平 借:應(yīng)收賬款120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
后面不開發(fā)票了
不管是否開票,收到款都如實(shí)算收入和申報(bào)增值稅平賬
那意思是我再補(bǔ)個(gè)分錄,借應(yīng)收20萬,貸收入20萬,對嗎?需要補(bǔ)在收到那款的那個(gè)月份對嗎?
是的,就是那樣處理的,需要計(jì)算增值稅