那個20萬正常確認收入申報增值稅就行

以前年度未開票,但是貨款打到了公賬上,導(dǎo)致應(yīng)收帳款出現(xiàn)了借方負數(shù),這個怎么處理啊。
老師好,前期開出正數(shù)發(fā)票都已經(jīng)入賬,稅務(wù)局說這個發(fā)票不行,又讓開了負數(shù)發(fā)票沖回,這個賬務(wù)要怎么處理?直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)?
老師,公司上個月沒有開發(fā)票, 有收到進項發(fā)票, 然后進項發(fā)票做賬進去了, 上個月資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末余額借方負數(shù) 了 ,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表的流動負債也是負數(shù)了,這種情況怎么辦?
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負債表流動資產(chǎn)為負數(shù),這個怎么處理?負債表不平
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負債表流動資產(chǎn)為負數(shù),后來老師回答說可以沖其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在負債表不平 ,怎么處理呢?
老師,我們牙科門診,孩子看牙,發(fā)票開成家屬的,屬于虛開發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品,要怎樣做賬,這個廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
請問老師會計說可以每個星期從公司賬戶上提取5萬備用金做為日常開支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計征房產(chǎn)稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報關(guān),是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關(guān)出口,但是有的是沒有運費和港雜費發(fā)票的,因為在實際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進行調(diào)試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
那賬上怎么把這個應(yīng)收借方負數(shù)20萬處理,我的原分錄 借 應(yīng)收100萬 貸 收入100萬 借 銀行存款120萬 貸 應(yīng)收120萬, 這個怎么修改一下呢,不然資產(chǎn)借方負數(shù)不正常
開票時直接沖平 借:應(yīng)收賬款120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
后面不開發(fā)票了
不管是否開票,收到款都如實算收入和申報增值稅平賬
那意思是我再補個分錄,借應(yīng)收20萬,貸收入20萬,對嗎?需要補在收到那款的那個月份對嗎?
是的,就是那樣處理的,需要計算增值稅