那個計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費
員工是外地的。往返到位的火車票可以報銷嗎,可以做差旅費嘛
老師您好,現(xiàn)在科技項目里的交通差旅費哪些可以報賬,以前用車票報賬,現(xiàn)在一般都是開車往返,汽油票可以做賬嗎?
老師,員工出差的交通費,沒有固定的標(biāo)準(zhǔn),實報實銷,是按差旅費還是可以統(tǒng)一管理費用~交通費,
老師,差旅費和交通費啥區(qū)別,公司員工有一張火車票,在費用報銷單上,沒在差旅費報銷單上,做賬的話,我是記管理費用-差旅費,還是管理費用-交通費啊
實習(xí)生帶隊老師的往返車費報銷可以做管理費用-差旅費嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費是負數(shù),沒關(guān)第吧
員工勞務(wù)報酬工資8000元,員工的個稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務(wù)工資是多少?需要計算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會計需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個稅的計稅依據(jù)是什么,含個人承擔(dān)的社保費嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲服務(wù))——6個點的稅率,可以進項抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務(wù)屬于簡易計稅項目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計稅項目嗎?
銀行的手續(xù)費和利息費,是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費可以抵扣,利息費不能抵扣?
老師,個體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進項的,
怎么會是業(yè)務(wù)招待費呢
帶隊老師不是你們公司的員工
對不是我們公司的員工,那也不是招待費呀。
百度是這么說的。
那個不準(zhǔn)哈,他把那個老師看做你們的員工了
我看了我們之前都是記差旅費的,業(yè)務(wù)招待費肯定不對的。
不是公司的員工,就是按接待客人處理。所謂差旅費是自己公司的員工出差發(fā)生的費用
我們簽了合同的里面寫了要給老師報銷,我換了個老師也說是差旅費。
不是你們公司的員工,為啥計入差旅費呢?比如吃飯的餐費,自己員工吃的才計入福利費,客人吃的計入招待費。發(fā)工資,員工的才能按工資申報,不是員工只能按勞務(wù)報酬申報
老師可以做的,不信你可以咨詢咨詢。
老師只是給你建議哈,是否可以稅前扣除,是稅務(wù)稽查說了算,如果稅務(wù)稽查不認(rèn)可呢? 不是我不信,會計做賬是出于職業(yè)判斷和謹(jǐn)慎原則。
意思是說,如果稅局稽查查到那個,你沒有合理的理由說服,可能判定了錯賬的,可能會涉及補稅加罰款呢。所以,出于謹(jǐn)慎,建議還是計入業(yè)務(wù)招待費合理