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實習(xí)生帶隊老師的往返車費報銷可以做管理費用-差旅費嗎?

2024-08-09 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-09 10:39

那個計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費

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快賬用戶4889 追問 2024-08-09 10:41

怎么會是業(yè)務(wù)招待費呢

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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:43

帶隊老師不是你們公司的員工

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快賬用戶4889 追問 2024-08-09 10:48

對不是我們公司的員工,那也不是招待費呀。

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快賬用戶4889 追問 2024-08-09 10:49

百度是這么說的。

百度是這么說的。
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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:51

那個不準(zhǔn)哈,他把那個老師看做你們的員工了

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快賬用戶4889 追問 2024-08-09 11:43

我看了我們之前都是記差旅費的,業(yè)務(wù)招待費肯定不對的。

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齊紅老師 解答 2024-08-09 11:50

不是公司的員工,就是按接待客人處理。所謂差旅費是自己公司的員工出差發(fā)生的費用

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快賬用戶4889 追問 2024-08-09 11:51

我們簽了合同的里面寫了要給老師報銷,我換了個老師也說是差旅費。

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齊紅老師 解答 2024-08-09 11:53

不是你們公司的員工,為啥計入差旅費呢?比如吃飯的餐費,自己員工吃的才計入福利費,客人吃的計入招待費。發(fā)工資,員工的才能按工資申報,不是員工只能按勞務(wù)報酬申報

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快賬用戶4889 追問 2024-08-09 13:04

老師可以做的,不信你可以咨詢咨詢。

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齊紅老師 解答 2024-08-09 14:17

老師只是給你建議哈,是否可以稅前扣除,是稅務(wù)稽查說了算,如果稅務(wù)稽查不認(rèn)可呢? 不是我不信,會計做賬是出于職業(yè)判斷和謹(jǐn)慎原則。

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齊紅老師 解答 2024-08-09 14:21

意思是說,如果稅局稽查查到那個,你沒有合理的理由說服,可能判定了錯賬的,可能會涉及補稅加罰款呢。所以,出于謹(jǐn)慎,建議還是計入業(yè)務(wù)招待費合理

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那個計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費
2024-08-09
這個只能做福利費,除非你們有客戶和供應(yīng)商有對應(yīng)那邊才可以做差旅費,還需要有行程單,拜訪那個客戶和供應(yīng)商才可以
2020-10-13
你好!是因為什么原因要出差呢
2021-05-06
你好 你的理解是正確的!
2020-09-18
你好,車票退票費可以記到管理費用-差旅費中
2020-09-17
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