同學(xué)您好,如果公司員工出差取得的是航空公司開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票,并且該發(fā)票上已經(jīng)注明了稅額,那么這部分稅額是可以用來(lái)抵扣的,同時(shí)電子發(fā)票上的名頭和稅號(hào)必須是你單位的才可以,個(gè)人名頭的不可以。
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工坐飛機(jī)出差,開(kāi)具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒(méi)有個(gè)人行程單,請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)算抵扣稅額嗎?火車票計(jì)算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
我公司員工出差計(jì)劃取消,產(chǎn)生了退票費(fèi),航空公司開(kāi)據(jù)增值稅普通發(fā)票,可以抵扣?
老師,員工取得通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,發(fā)票上是員工的名字,可以入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我收到員工出差航空公司開(kāi)的發(fā)票,代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,是電子普通發(fā)票6%,我公司是一般納稅人,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)員工出差的機(jī)票,航空公司開(kāi)的機(jī)票增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?謝謝!
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開(kāi)什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
發(fā)票上開(kāi)具的是“運(yùn)輸服務(wù)”國(guó)內(nèi)機(jī)票款及“運(yùn)輸服務(wù)”燃油附加費(fèi),請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的稅額都可以抵扣吧
同學(xué)您好: 是的,是可以的,正常進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以的。 很高只為您解答,祝工作順利。