一般納稅人13%的增值稅。
老師您好,我是個(gè)人用了其他公司的資質(zhì)去給另外一家公司做了維修加稅合計(jì)32000元,我所用的公司是一般納稅人,他幫我開(kāi)了工程發(fā)票,我想問(wèn)下,我應(yīng)該給我所用資質(zhì)公司交多少增值稅和所得稅?
老師好,我想咨詢一下,我公司是一般納稅人,開(kāi)給客戶一張5000元的發(fā)票,稅率是6%,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這5000元,我需要交的增值稅和附加稅和企業(yè)所得稅一共是多少錢呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)一般納稅人向其他公司出租閑置廠房收取租金及水電費(fèi),我們開(kāi)發(fā)票給對(duì)方稅率分別多少,這個(gè)業(yè)務(wù)除了增值稅及其附加稅還要交哪些稅
老師,請(qǐng)教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開(kāi)票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護(hù)保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進(jìn)項(xiàng)也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請(qǐng)問(wèn)老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算,是要分別計(jì)算銷售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計(jì)稅打包一起計(jì)算稅負(fù)?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我跟公司一個(gè)項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開(kāi)票,之后分一半給合作公司,他們?cè)诮o我開(kāi)票, 問(wèn)題是,我公司是一半納稅人開(kāi)票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來(lái)有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅和附加稅, 請(qǐng)問(wèn)老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來(lái),怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開(kāi)多少票合適,以收到貨款2000元為例
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
收到的電費(fèi)發(fā)票也是專票,也是13%。如果沒(méi)有利潤(rùn)的話,不需要交稅。
我們是開(kāi)出方,是開(kāi)普通發(fā)票,但發(fā)票的稅率都是13%
專票、普票百分之十三一樣交稅 有收到專票13%吧,可以抵扣。