如果是2013年之后買來(lái)的單位是一般計(jì)稅的13%,銷售貨物里面。
老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個(gè)人,并且去二手車市場(chǎng)開(kāi)具了發(fā)票,怎么報(bào)稅增值稅 應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?
我們公司的車賣掉了,二手車市場(chǎng)開(kāi)了一張發(fā)票,申報(bào)時(shí)我在哪里填寫?稅率是多少?
老師,公司賣二手車給個(gè)人,二手車行開(kāi)的發(fā)票,價(jià)稅一起。 請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表的時(shí)候,是填:開(kāi)具其他發(fā)票?還是無(wú)票收入這里?
老師新年好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司賣了一輛二手轎車給股東,我報(bào)稅的時(shí)候,應(yīng)該填在申報(bào)表哪個(gè)位置呢?我們是一般納稅人
公司為一般納稅人將名下的車賣給了個(gè)人一輛車,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)了一張二手車發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,銀行退回了,告訴說(shuō)是戶名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
如果是一三年之前買來(lái)的,或者是單位是減易計(jì)稅的,在3%減1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售貨物里
請(qǐng)問(wèn)老師為什么界定2013年呢
政策規(guī)定的之前是不允許抵扣政策不允許抵扣的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。