您好,可以查詢一下往期的認證明細,看看有沒有認證過這個金額,肯定是認證過的,才會讓你做轉(zhuǎn)出的。
老師,當月我做賬有進項稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認證勾選,報稅時也沒有填寫,(進項較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請問:1)因為公司的進項很多,估計近2個月都不用交稅,這種情況下有進項轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認證勾選,我這個月可以一起認證勾選 報稅時一起填寫申報嗎,賬務需要修改嗎?
本月進項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進項票非正常,提示需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,如圖三)我就把進項稅額轉(zhuǎn)出這個金額做到賬里,今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認申報后提示我這個,如下圖二
老師,我們是建筑一般納稅人,在這次申報增值稅時,附表2提示有個農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的進項金額85.86,我們有個食堂,但是這個票沒有看到,這個金額我要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師 那個進項抵扣勾選 是進去看看有什么可以勾選的進項發(fā)票 然后勾選了幾條 下面就會顯示那個合計金額嗎? 然后比如我算好我想勾選2萬,我可以進去勾選大概這么多金額的進項票嗎?
老師,本月我們收到一張進項發(fā)票沖紅,然后我們在申報系統(tǒng)發(fā)票勾選比金碟進項要多這個稅的金額,申報的時候怎么核對
客服通過淘寶個人采購了零星配件走報銷流程,沒有入庫記錄也沒有出庫記錄。客服說這種小金額的配件,采購那邊不愿意買。另外這種零星采購如果要建物料編碼也很麻煩。問下這筆報銷應該怎么處理,有什么風險,需要怎么補救?
銷售圖書的單位,需要交買賣合同印花稅?
公司賣手給個人,公司和個人分別承擔什么稅,個人和公司的稅率分別是多少。
請問,怎么看企業(yè)是個人獨資企業(yè)還是一人有限公司?
老師,去年開的銷售發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖,怎么做賬?影響匯算清繳嗎?
老師,您好!同一家公司,兩個網(wǎng)銀賬戶互轉(zhuǎn)用,有沒有影響
年報表的期間費用的職工福利費啊,燃油費,培訓費,交通費放哪里呀
老師?,F(xiàn)在注冊公司是不是5年以內(nèi)實繳,如果5到時間,沒有交齊,會有什么影響,工商會處罰嗎
請教一下,客戶款對公打過來了,發(fā)票一直沒開,現(xiàn)在倒閉了,怎么處理會好一些,我是商貿(mào)企業(yè)
公司名下有車,己經(jīng)用了幾年了,最近買了個導航儀4000多,是計入固定資產(chǎn)還是管理費?
那意思是,如果我轉(zhuǎn)出那是正確的? 這個票是在以前認證過的?那這次轉(zhuǎn)出沒有票可以轉(zhuǎn)出?
對,那張發(fā)票你肯定是認證過,所以才會轉(zhuǎn)出,你沒有認證的話也不涉及的轉(zhuǎn)出
那跟我這次勾選不勾選進項沒關(guān)系?我就是不勾選進項。它申報時,比對不通過,還是讓我轉(zhuǎn)出?
問題是怎么知道這張讓轉(zhuǎn)出的發(fā)票對方開了負數(shù)呢
就是對方如果開了負數(shù)發(fā)票,就會在你申報的時候,它會自動帶出來進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字
如果前期沒開這張,也沒認證這張,那就是本期認證的票有負數(shù)
你沒認證會有負數(shù),但是不會涉及到進項稅額轉(zhuǎn)出
我昨天認證了十幾張 可是不知道是不是這次哪張是負數(shù)
你就得查一下這張負數(shù)發(fā)票的金額
老師,我查到了,我現(xiàn)在是不是在申報增值稅時做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后把票做到賬里? 如果做到賬里,這個分錄怎么寫?
對的,做賬,借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出