您好 請問您開具了紅字發(fā)票信息表么
老師問下就是我收到一張進項發(fā)票,然后我7月份認證了,申報了,但是現(xiàn)在這張發(fā)票不入賬了,我當月的進項稅額跟申報的金額對不上,這樣的話要更正申報嗎?
老師,本月我們收到一張進項發(fā)票沖紅,然后我們在申報系統(tǒng)發(fā)票勾選比金碟進項要多這個稅的金額,申報的時候怎么核對
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發(fā)票,這兩張票已經(jīng)勾選抵扣,下個月報稅的時候是不是進項稅額就為負數(shù)了,重點是我們目前也沒有其他進項可以勾選,下個月如果報稅的時候銷項稅額為0進項稅額為負,可以申報成功嗎
老師,你好,我8月進項收到一張紅沖發(fā)票,然后收到重開發(fā)票,金額一模一樣,就是報稅的時候報表上這筆稅額成進項轉(zhuǎn)出,進項反而要交稅了
老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應該怎么報呢針對這部份紅沖的專票,到時候還要進項稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進項發(fā)票嗎
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
開了 我們賬是這樣做的
勾選 的時候是沒有紅字發(fā)票勾的
不應該這樣寫分錄的 借:固定資產(chǎn) -22545.75 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2930.95 貸:應付賬款 -25476.7
上個月問的時候說是這么寫,錯了 ?有其它辦法嗎
可以不改賬嗎,都結(jié)賬了
最終結(jié)果應該都 一樣吧
那您申報的時候勾選的進項稅額對應填寫附表二 紅字發(fā)票稅額填附表二進項稅額轉(zhuǎn)出對應的紅字發(fā)票信息表欄次
系統(tǒng)自動帶出有數(shù)
那就不需要單獨填寫了啊
最終應交稅費對不到
請問您銷項稅額多少 進項稅額多少 負數(shù)發(fā)票稅額多少 有上期留抵嗎