您好 把多開的3萬的發(fā)票做質(zhì)量折扣紅沖 然后做對應(yīng)的紅字分錄就好了哈
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個(gè)發(fā)票回來后會(huì)認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
你好,老師,我公司是運(yùn)輸公司,客戶在我公司下單運(yùn)輸貨物,已經(jīng)付款之后又說貨物不走了,實(shí)際已經(jīng)產(chǎn)生了成本,我公司扣除已產(chǎn)生成本后把剩下的錢退回去給客戶了,這個(gè)要怎么做賬呢?還未開票
老師,請問一下我們銷售摩托車的,1月份售出3輛。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了?,F(xiàn)在8月份退貨了,換其他車,我們沖紅發(fā)票重新開了其他型號的車給客戶?,F(xiàn)在要怎么做這個(gè)分錄吖。是不是1月份的相反分錄。然后把結(jié)轉(zhuǎn)成本的也沖回來,
老師請問,我們公司前期購買的貨物,款已付,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收,并認(rèn)證了,后面這些貨物,降價(jià)了,廠家給我們補(bǔ)差價(jià),金額有點(diǎn)大,七十多萬,以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來,這次公司中止代理了,就要一次性的退回這個(gè)錢,我們這邊申請沖紅信息表,然后對方開紅字發(fā)票過來,如果涉及多張?jiān)瓉硪颜J(rèn)證的發(fā)票,紅字信息表,是不是也要多張申請,后期這個(gè)錢回來了,銷售方的紅票也回來,怎么記賬呢,調(diào)減以前的成本,調(diào)減庫存嗎
老是,我們公司貨物已經(jīng)發(fā)出客戶已經(jīng)收到并簽字確認(rèn)收貨,大部分貨款也收到了,但是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不確定收入不開增值稅發(fā)票,說只要銷售部不推 單到系統(tǒng)就不算銷售,但是稅法規(guī)定只要貨物發(fā)出不管是否收到貨款都應(yīng)該確定收入……(并且累計(jì)金額200多萬,我要怎么去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn))謝謝,因?yàn)槲矣X得這些已經(jīng)構(gòu)成漏稅行為了,有點(diǎn)怕,因?yàn)槲抑皇莻€(gè)小財(cái)務(wù)
老師,可以提供一般納稅人報(bào)表和小規(guī)模納稅報(bào)表嗎?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時(shí)確認(rèn)的總可售建筑面積來計(jì)算,具體公式為:單位建筑面積成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時(shí)需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
什么叫做質(zhì)量折扣紅沖,怎么做分錄,對應(yīng)的做紅沖不就賬上多了庫存,但是這個(gè)庫存已經(jīng)不在我們這
質(zhì)量折扣不需要紅沖銷售成本 只需要紅沖收入 借 應(yīng)收賬款 借方負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方負(fù)數(shù)
老師,那發(fā)票呢,要紅沖嗎,怎么處理,還有出庫單價(jià)格啥的需要怎么弄
發(fā)票要紅沖少付款3萬哈 其他的不需要處理了