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你好老師!我昨天咨詢了下賬務(wù)但還是沒明白,麻煩老師在說下。 我們公司開了天貓商鋪,公司撥款5萬元現(xiàn)金有電商部找人專門刷單用,每次刷單電商部借支付款(5萬一次借支不完,一次付2萬左右用完來財務(wù)部領(lǐng)?。?,等于5萬元電商部循環(huán)周轉(zhuǎn)刷單,平臺扣的費用公司補齊,固定5萬元用于刷單,商鋪里的銷售有虛單和實單,對賬實可以摘開,這種情況也么記賬。分錄也么做每個科目都能沖對。
就是我公司天貓刷單,刷單是在平臺操作,刷手在天貓付款,天貓支付寶的錢只能提現(xiàn)到對公賬戶,我們從公司賬戶把刷單的貨款和傭金轉(zhuǎn)到私人賬戶然后再支付給刷手,這個賬會計要怎么做賬呢??例如刷手去我們店購買一件商品100元,這100元是打到我們對公賬戶,我們再從對公賬戶轉(zhuǎn)出120元支付刷手100元貨款+20元傭金,這個要怎么做賬呢?老師
你好 老師。我老板購買的牙刷牙膏一些生活用品有單價,有數(shù)量。我一路記下來發(fā)現(xiàn)總金額不對,總金額是983元。但別人給我老板開的收據(jù)是893元。我也不知道是不是少收了我老板90元。這個問題怎么處理啊。怎么做賬
老師,我公司刷單的流程是這樣的,我們公司私賬付給淘寶店長私賬一筆刷單費用,之后淘寶店長找人刷單,通過淘寶把我們之前打給他的刷單錢返回到我們的企業(yè)支付寶,其中會給刷單人員支付一些傭金費用,這筆刷單的錢最終也是進(jìn)入到我們的公賬,所以這個錢也是銷售款,也要交稅。。 那么這一流程下來會計分錄怎么做呢
老師,請問公司營業(yè)執(zhí)照中有物業(yè)租賃這個業(yè)務(wù),比如收到租戶銀聯(lián)刷卡支付5000元租金,我們公司銀行回單實際銀行戶到賬4950元,其中是扣除傭金(銀聯(lián)手續(xù)費)50,那這個怎么做科目?我這樣寫對嗎?
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
我們給錢員工 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行 200 刷單,開票給個人 借:銀行120 貸:主營業(yè)務(wù)收入120/1.13 增值稅120/1.13*13% 開票給我們 借:庫存商品120 貸:其他應(yīng)收款 120 開票給我們是轉(zhuǎn)讓財產(chǎn),只按差額交個稅,這里沒有所得,沒有個稅的。自已在手機上就可以開票了,個人開票增值稅附加稅現(xiàn)在是免的,就是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的個稅了,(轉(zhuǎn)讓價-買入價)*20%,我們是平價交易,根本沒有所得,80元的傭金這個太多了,我們沒有發(fā)票,只能是損失了,當(dāng)招待客戶了 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 80 貸:其他應(yīng)收款 80,沒有發(fā)票,年度所得稅匯繳時全部納稅調(diào)增
做內(nèi)賬,120的本金是刷單的,為什么要計收入
您好,我們都有交易記錄的(刷單有交易的),為啥沒有收入呀,內(nèi)外賬是一樣的分錄,只是內(nèi)賬多了一些不想在外賬體現(xiàn)的
這部分錢我們先給了刷單的人,刷單的人才會拿這個錢去淘寶平臺拍我們的產(chǎn)品,120相當(dāng)于我先給了人家,人家再通過平臺拍單這個錢再返回給我們
您好,是?的,我分錄里都寫了哇,您看一下分錄哈 我們給錢員工 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行 200 刷單,開票給個人 借:銀行120 貸:主營業(yè)務(wù)收入120/1.13 增值稅120/1.13*13% 開票給我們 借:庫存商品120 貸:其他應(yīng)收款 120 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 80 貸:其他應(yīng)收款 80
但我們做內(nèi)賬店鋪核算的話會把刷單的和實際收入分開
刷單的訂單沒有實際發(fā)貨,也就沒有成本
哦哦,那咱這個增值稅實際繳納扣款時就和賬對不上了