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你好老師!我昨天咨詢了下賬務(wù)但還是沒明白,麻煩老師在說下。 我們公司開了天貓商鋪,公司撥款5萬元現(xiàn)金有電商部找人專門刷單用,每次刷單電商部借支付款(5萬一次借支不完,一次付2萬左右用完來財務(wù)部領(lǐng)取),等于5萬元電商部循環(huán)周轉(zhuǎn)刷單,平臺扣的費用公司補齊,固定5萬元用于刷單,商鋪里的銷售有虛單和實單,對賬實可以摘開,這種情況也么記賬。分錄也么做每個科目都能沖對。
你好,我剛到一家新公司上班,他是電商公司,有線上還有線下,我想問問剛開始幾個月是刷單,沒有開票,但是報稅還是按開出票報,然后提現(xiàn)到公戶,我應(yīng)該擇怎樣做賬? 從平臺體現(xiàn)是借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,但是這些都是刷單收入來的,昨天問了一些老師,說可以入銷售費用-傭金,我不知道怎樣做分錄?
就是我公司天貓刷單,刷單是在平臺操作,刷手在天貓付款,天貓支付寶的錢只能提現(xiàn)到對公賬戶,我們從公司賬戶把刷單的貨款和傭金轉(zhuǎn)到私人賬戶然后再支付給刷手,這個賬會計要怎么做賬呢??例如刷手去我們店購買一件商品100元,這100元是打到我們對公賬戶,我們再從對公賬戶轉(zhuǎn)出120元支付刷手100元貨款+20元傭金,這個要怎么做賬呢?老師
你好 老師。我老板購買的牙刷牙膏一些生活用品有單價,有數(shù)量。我一路記下來發(fā)現(xiàn)總金額不對,總金額是983元。但別人給我老板開的收據(jù)是893元。我也不知道是不是少收了我老板90元。這個問題怎么處理啊。怎么做賬
老師,我公司刷單的流程是這樣的,我們公司私賬付給淘寶店長私賬一筆刷單費用,之后淘寶店長找人刷單,通過淘寶把我們之前打給他的刷單錢返回到我們的企業(yè)支付寶,其中會給刷單人員支付一些傭金費用,這筆刷單的錢最終也是進(jìn)入到我們的公賬,所以這個錢也是銷售款,也要交稅。。 那么這一流程下來會計分錄怎么做呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
我們給錢員工 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行 200 刷單,開票給個人 借:銀行120 貸:主營業(yè)務(wù)收入120/1.13 增值稅120/1.13*13% 開票給我們 借:庫存商品120 貸:其他應(yīng)收款 120 開票給我們是轉(zhuǎn)讓財產(chǎn),只按差額交個稅,這里沒有所得,沒有個稅的。自已在手機上就可以開票了,個人開票增值稅附加稅現(xiàn)在是免的,就是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的個稅了,(轉(zhuǎn)讓價-買入價)*20%,我們是平價交易,根本沒有所得,80元的傭金這個太多了,我們沒有發(fā)票,只能是損失了,當(dāng)招待客戶了 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 80 貸:其他應(yīng)收款 80,沒有發(fā)票,年度所得稅匯繳時全部納稅調(diào)增
做內(nèi)賬,120的本金是刷單的,為什么要計收入
您好,我們都有交易記錄的(刷單有交易的),為啥沒有收入呀,內(nèi)外賬是一樣的分錄,只是內(nèi)賬多了一些不想在外賬體現(xiàn)的
這部分錢我們先給了刷單的人,刷單的人才會拿這個錢去淘寶平臺拍我們的產(chǎn)品,120相當(dāng)于我先給了人家,人家再通過平臺拍單這個錢再返回給我們
您好,是?的,我分錄里都寫了哇,您看一下分錄哈 我們給錢員工 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行 200 刷單,開票給個人 借:銀行120 貸:主營業(yè)務(wù)收入120/1.13 增值稅120/1.13*13% 開票給我們 借:庫存商品120 貸:其他應(yīng)收款 120 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 80 貸:其他應(yīng)收款 80
但我們做內(nèi)賬店鋪核算的話會把刷單的和實際收入分開
刷單的訂單沒有實際發(fā)貨,也就沒有成本
哦哦,那咱這個增值稅實際繳納扣款時就和賬對不上了