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你好老師!我昨天咨詢了下賬務(wù)但還是沒明白,麻煩老師在說下。 我們公司開了天貓商鋪,公司撥款5萬元現(xiàn)金有電商部找人專門刷單用,每次刷單電商部借支付款(5萬一次借支不完,一次付2萬左右用完來財(cái)務(wù)部領(lǐng)?。?,等于5萬元電商部循環(huán)周轉(zhuǎn)刷單,平臺扣的費(fèi)用公司補(bǔ)齊,固定5萬元用于刷單,商鋪里的銷售有虛單和實(shí)單,對賬實(shí)可以摘開,這種情況也么記賬。分錄也么做每個(gè)科目都能沖對。
你好,我剛到一家新公司上班,他是電商公司,有線上還有線下,我想問問剛開始幾個(gè)月是刷單,沒有開票,但是報(bào)稅還是按開出票報(bào),然后提現(xiàn)到公戶,我應(yīng)該擇怎樣做賬? 從平臺體現(xiàn)是借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,但是這些都是刷單收入來的,昨天問了一些老師,說可以入銷售費(fèi)用-傭金,我不知道怎樣做分錄?
就是我公司天貓刷單,刷單是在平臺操作,刷手在天貓付款,天貓支付寶的錢只能提現(xiàn)到對公賬戶,我們從公司賬戶把刷單的貨款和傭金轉(zhuǎn)到私人賬戶然后再支付給刷手,這個(gè)賬會計(jì)要怎么做賬呢??例如刷手去我們店購買一件商品100元,這100元是打到我們對公賬戶,我們再從對公賬戶轉(zhuǎn)出120元支付刷手100元貨款+20元傭金,這個(gè)要怎么做賬呢?老師
老師,我公司刷單的流程是這樣的,我們公司私賬付給淘寶店長私賬一筆刷單費(fèi)用,之后淘寶店長找人刷單,通過淘寶把我們之前打給他的刷單錢返回到我們的企業(yè)支付寶,其中會給刷單人員支付一些傭金費(fèi)用,這筆刷單的錢最終也是進(jìn)入到我們的公賬,所以這個(gè)錢也是銷售款,也要交稅。。 那么這一流程下來會計(jì)分錄怎么做呢
老師,請問公司營業(yè)執(zhí)照中有物業(yè)租賃這個(gè)業(yè)務(wù),比如收到租戶銀聯(lián)刷卡支付5000元租金,我們公司銀行回單實(shí)際銀行戶到賬4950元,其中是扣除傭金(銀聯(lián)手續(xù)費(fèi))50,那這個(gè)怎么做科目?我這樣寫對嗎?
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級一般納稅人稅號會變嗎
人力資源服務(wù)有限公司的保安工資做費(fèi)用還是做成本?
店商平臺,珠寶行業(yè)的首飾盒記入什么科目
機(jī)票可以開具專票嗎老師
小規(guī)模納稅人可以開具6%的增值稅發(fā)票嗎
老師,深圳這邊要補(bǔ)繳前面月份的社保費(fèi)差額,11月是不是要把前面月份加上11月的社保都申報(bào)繳納了,不然會滯納金對嗎
水屬于發(fā)票那類稅收編碼
老師,我開了一張100萬的發(fā)票出來,一個(gè)月后對方找老板給便宜20萬 老板同意了 我開那100萬發(fā)票的紅字發(fā)票沖減20萬這樣可以嗎?是房租發(fā)票
傳媒公司支付演出費(fèi)怎么做賬


我們給錢員工 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行 200 刷單,開票給個(gè)人 借:銀行120 貸:主營業(yè)務(wù)收入120/1.13 增值稅120/1.13*13% 開票給我們 借:庫存商品120 貸:其他應(yīng)收款 120 開票給我們是轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),只按差額交個(gè)稅,這里沒有所得,沒有個(gè)稅的。自已在手機(jī)上就可以開票了,個(gè)人開票增值稅附加稅現(xiàn)在是免的,就是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的個(gè)稅了,(轉(zhuǎn)讓價(jià)-買入價(jià))*20%,我們是平價(jià)交易,根本沒有所得,80元的傭金這個(gè)太多了,我們沒有發(fā)票,只能是損失了,當(dāng)招待客戶了 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 80 貸:其他應(yīng)收款 80,沒有發(fā)票,年度所得稅匯繳時(shí)全部納稅調(diào)增
做內(nèi)賬,120的本金是刷單的,為什么要計(jì)收入
您好,我們都有交易記錄的(刷單有交易的),為啥沒有收入呀,內(nèi)外賬是一樣的分錄,只是內(nèi)賬多了一些不想在外賬體現(xiàn)的
這部分錢我們先給了刷單的人,刷單的人才會拿這個(gè)錢去淘寶平臺拍我們的產(chǎn)品,120相當(dāng)于我先給了人家,人家再通過平臺拍單這個(gè)錢再返回給我們
您好,是?的,我分錄里都寫了哇,您看一下分錄哈 我們給錢員工 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行 200 刷單,開票給個(gè)人 借:銀行120 貸:主營業(yè)務(wù)收入120/1.13 增值稅120/1.13*13% 開票給我們 借:庫存商品120 貸:其他應(yīng)收款 120 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 80 貸:其他應(yīng)收款 80
但我們做內(nèi)賬店鋪核算的話會把刷單的和實(shí)際收入分開
刷單的訂單沒有實(shí)際發(fā)貨,也就沒有成本
哦哦,那咱這個(gè)增值稅實(shí)際繳納扣款時(shí)就和賬對不上了