您好,這個的話,是可以這樣做的,這樣處理也可以
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出:借了進項,貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進項做了轉(zhuǎn)出,進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導入發(fā)票號碼錯誤,導致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
專用發(fā)票金額錄入錯誤 這個月把沖原來的憑證 是不是紅字做了還要做一張原來的錯誤數(shù)字的 再做正確金額的 借:—— 紅字 貸:———紅字 借:———一樣金額黑 貸:———一樣金額黑 借:———更正金額黑 貸:———更正金額黑
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應該是什么科目?
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應該是什么科目?
我這邊是購買方,上月認證了一張發(fā)票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,請發(fā)分錄怎么做這個紅字?上月是借進項549.51借庫存商品4226.97待應付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點,我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請問8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務局那邊今天已經(jīng)確認,這2名人員社保9月份再扣減,會不會扣繳滯納金呢?
我公司是一般納稅人,公司名下固定資產(chǎn)車輛買車時已抵扣進項稅,現(xiàn)在要出售需要開13%的專票是嗎
我來請安啦 姐 我這邊核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃氣、廚師、服務人員的工資社保等費用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費用? 食堂費用車間放制造費,管理就是福利費,這樣對么?
請問,問個人借的款沒錢還,可以做無票收入借現(xiàn)金貸收入嗎
核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃氣、廚師、服務人員的工資社保等費用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費用? 食堂費用車間放制造費,管理就是福利費,這樣對么?
我不想經(jīng)過貸方的應付帳款,這應付帳款的帳會好看一些
沒事,不經(jīng)過也可以的