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請問供應商上個月一張發(fā)票開錯了,這個月開了一個紅字,一個正確的發(fā)票回來給我,金額是一樣的,只是規(guī)格換了,我能這樣做帳嗎,借:原材料(紅字),借:進項(紅字),借:原料料(藍字)借:進項(藍字)?沒有貸方

2024-08-06 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-06 16:55

您好,這個的話,是可以這樣做的,這樣處理也可以

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快賬用戶9447 追問 2024-08-06 16:56

我不想經(jīng)過貸方的應付帳款,這應付帳款的帳會好看一些

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齊紅老師 解答 2024-08-06 16:56

沒事,不經(jīng)過也可以的

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您好,這個的話,是可以這樣做的,這樣處理也可以
2024-08-06
您這個是具體怎么錯誤的。
2022-03-30
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-07-11
你好,收到紅字發(fā)票做一個跟你之前入賬分錄相反的分錄 收到新的藍字發(fā)票再做一個跟之前入賬的一樣的分錄
2021-03-02
你好!可以是可以,但是沒必要這樣啊。不容易理解
2024-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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