7月紅沖只沖銷7月開的藍(lán)字發(fā)票收入和銷項(xiàng)稅
親們 問下現(xiàn)在申報(bào)8月份增值稅 發(fā)現(xiàn)8月份發(fā)票開錯(cuò)了要紅沖 這個(gè)紅沖的稅款是沖在9月少交稅還是8月呢
您好,請問一下我4月份開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了,5月的時(shí)候做紅沖,但是申報(bào)的時(shí)候沒有交稅,形成了欠稅,6月份申報(bào)的時(shí)候可以抵扣欠稅嗎?我公司5月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
問一下老師,今年6月份開的發(fā)票,7月份也都正常申報(bào)了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時(shí)銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時(shí)候?qū)Ψ焦菊f不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報(bào)的增值稅還能退掉嗎
請問增值稅申報(bào),5月份沖紅了4月份的一張發(fā)票稅率6%,5月份月開的發(fā)票稅率是13%,沒有開6%發(fā)票,這個(gè)情況能申報(bào)嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價(jià),需要重開136萬,會不會有預(yù)警
我要是留抵抵欠 是只能抵掉增值稅嗎?附加稅還要交一遍?
增值稅和附加稅都可以抵交的
那我八月份申報(bào)的增值稅是負(fù)數(shù) 附加稅是零 6月份那筆稅款只能抵掉增值稅,抵不了附加稅咋回事?申報(bào)表錯(cuò)了嘛?
申報(bào)表里邊只能填抵減的增值稅,那么正常交上月的附加稅就行
那我附加稅交過了怎么辦?
只能申請退稅嗎?
上月的附加稅需要交的,只是現(xiàn)在抵繳增值稅
這樣的話附加稅就屬于多交了,咋處理
怎么會是多交呢?只是上月你沒交的附加,這個(gè)月補(bǔ)交
上個(gè)月是發(fā)票開錯(cuò)了,次月才紅沖掉
紅沖的是這個(gè)月的銷項(xiàng)稅,減少本月應(yīng)交的增值稅