你好,你們是委托對方研發(fā)嗎?
老師,請問我們和別的公司合作開發(fā)一個項目,所有權歸雙方共有,我們買了對方前期一部分數據,簽了個技術轉讓合同,那我們要做進研發(fā)費用是不是要做備案?
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產,然后根據攤銷可以加計扣除。那形成無形資產的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結轉成本了。 2、我們公司剛成立,現在正在研發(fā)兩個項目,基本上技術已經成熟了,也進入了實驗階段,實驗結果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務登記的是小企業(yè)會計準則,那可以按照企業(yè)會計準則來核算嗎?
請問一下,我們公司委托別的公司研發(fā)一個軟件,合同條款這么寫屬于我們的研發(fā)費用嗎且合同需要備案嗎(本合同所涉及之乙方自有軟件,乙方對其擁有完全的知識產權,甲方基于本合同對該部分享有不可撤銷的永久使用權,且有權銷售給對應客戶使用;項目中所產生新技術成果的,可形成知識產權的,甲方擁有其知識產權。)
老師,我們是乙方。委托技術合同認定登記備案在哪備案呀?他這個意思是不讓我們做研發(fā)費用加計扣除嗎?還是備案后可以加計扣除?
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個技術開發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對方付給我們藥學研究費用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個項目的生產購買材料加工都是按照比例對方付給我們錢后我們再購買材料。以后也是按照比例分成?,F在我們收到對方付給我們的技術開發(fā)費,我們就是該確認收入確認收入了。對方按比例付給我們的材料款和加工費,我們應該記到哪?
老師:車輛購置稅繳納了怎么上傳
是的老師實物存放在我們這兒
濕巾的稅收編碼是什么
老師,外購產品贈送給客戶,分錄如下,增值稅上是按視同銷售,企業(yè)所得稅是按記入銷售費用-業(yè)務招待費的招待費用比例扣除嗎。
老師8月份收到人力資源和社會保障局的款1400元,這筆分錄應該怎么做?
老師你好,以預付賬款交換交易性金融資產,屬于非貨幣性資產交換嗎?預付賬款是貨幣性還是非貨幣性呢
沒經驗中介二手房會計好干嗎
老師,小規(guī)模 老板名下商鋪物業(yè)費開到老板名下公司。這種普通發(fā)票怎么處理?對方不給紅沖
公司將名下車輛賣給個人,二手車交易市場已經開免稅發(fā)票,公司還需要開發(fā)票么?以及需要申報未開票收入么?申報的時候,是免稅,還是交稅?
老師,出口時,成交方式是fob,報關費和港雜費屬國內費用,請問如果進口用CIF,請問報關費和港雜費也屬于國內費用嗎?謝謝
對方委托我們
如果是研發(fā)成果屬于對方的,對你們單位沒有優(yōu)惠。你單位正常做收入和成本就行。