你好,你們是委托對(duì)方研發(fā)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們和別的公司合作開(kāi)發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,所有權(quán)歸雙方共有,我們買了對(duì)方前期一部分?jǐn)?shù)據(jù),簽了個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,那我們要做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用是不是要做備案?
老師,1、對(duì)于研發(fā)支出,我這樣理解對(duì)嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無(wú)形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計(jì)扣除。那形成無(wú)形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)核算嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司委托別的公司研發(fā)一個(gè)軟件,合同條款這么寫(xiě)屬于我們的研發(fā)費(fèi)用嗎且合同需要備案嗎(本合同所涉及之乙方自有軟件,乙方對(duì)其擁有完全的知識(shí)產(chǎn)權(quán),甲方基于本合同對(duì)該部分享有不可撤銷的永久使用權(quán),且有權(quán)銷售給對(duì)應(yīng)客戶使用;項(xiàng)目中所產(chǎn)生新技術(shù)成果的,可形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)的,甲方擁有其知識(shí)產(chǎn)權(quán)。)
老師,我們是乙方。委托技術(shù)合同認(rèn)定登記備案在哪備案呀?他這個(gè)意思是不讓我們做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?還是備案后可以加計(jì)扣除?
老師你好,我們單位和一家公司簽訂了一個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,合同約定我們占比20%,對(duì)方付給我們藥學(xué)研究費(fèi)用的80%,以后我們是上市許可持有人,這個(gè)項(xiàng)目的生產(chǎn)購(gòu)買材料加工都是按照比例對(duì)方付給我們錢(qián)后我們?cè)儋?gòu)買材料。以后也是按照比例分成?,F(xiàn)在我們收到對(duì)方付給我們的技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi),我們就是該確認(rèn)收入確認(rèn)收入了。對(duì)方按比例付給我們的材料款和加工費(fèi),我們應(yīng)該記到哪?
購(gòu)買的一臺(tái)空調(diào),不計(jì)入固定資產(chǎn),憑證應(yīng)該怎么做
郭老師,我們的出口退稅,要怎么轉(zhuǎn),比如這個(gè)月銷項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn),留抵20萬(wàn),我要退15萬(wàn),要怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)
在建工程設(shè)備款里有3%質(zhì)保金,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)是這部分保證金怎么處理
老師,我想問(wèn)一下以前收到的發(fā)票電子稅務(wù)局系統(tǒng)能查詢到,但是不能下載,我該怎么弄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的增值稅和企業(yè)所得稅是開(kāi)票的時(shí)間申報(bào),還是等工程結(jié)束再申報(bào)
怎么證明這個(gè)光伏發(fā)電站是A的固定資產(chǎn)呢?我們現(xiàn)在是有三方:A;施工方 B:出錢(qián)方:C:受益方 現(xiàn)在是簽一個(gè)三方協(xié)議,A在C提供的場(chǎng)地施工建設(shè)一個(gè)光伏發(fā)電站,建好后當(dāng)作A的固定資產(chǎn)。銷售給B然后B融資租賃給
老師這個(gè)是什么意思?
老師,剛開(kāi)始員工借款,后轉(zhuǎn)為激勵(lì)款,怎么做賬?還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師您好,公司每個(gè)月都有一筆運(yùn)輸費(fèi)1500元,因?yàn)槭莻€(gè)人干的去年一直沒(méi)有給發(fā)票,今年打算找個(gè)替票,把這一年的費(fèi)用都開(kāi)出來(lái),那24年的還需要開(kāi)出來(lái)嗎,還是開(kāi)25年一年的就行了呢
老師 問(wèn)下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店,六月份給客人開(kāi)了普票,現(xiàn)在七月份了,他們說(shuō)普票不行,要重新開(kāi)專票,這種情況直接把原來(lái)的普票紅沖就可以嗎?這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅了
對(duì)方委托我們
如果是研發(fā)成果屬于對(duì)方的,對(duì)你們單位沒(méi)有優(yōu)惠。你單位正常做收入和成本就行。