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老師,外購產(chǎn)品贈送給客戶,分錄如下,增值稅上是按視同銷售,企業(yè)所得稅是按記入銷售費用-業(yè)務招待費的招待費用比例扣除嗎。

2025-09-05 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-05 13:32

您好,也可以直接入費用,進項不抵扣,也是一樣的

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快賬用戶9242 追問 2025-09-05 14:06

老師,外購產(chǎn)品贈送客戶假如取得的是普票,這樣的話是不是就得多交增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-09-05 14:11

不會,你直接價稅合計入招待費就可以

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快賬用戶9242 追問 2025-09-05 14:25

老師,外購產(chǎn)品贈送客戶,企業(yè)所得稅怎么申報呢。

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齊紅老師 解答 2025-09-05 14:26

正常申報,匯算清繳調(diào)按限額來調(diào)增

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快賬用戶9242 追問 2025-09-05 14:36

老師,外購商品贈送客戶,分錄銷售費用-業(yè)務招待費? 56500(價稅合計)貸:銀行存款56500,季報時不會體現(xiàn)企稅,匯算清繳時A105000表里視同銷售收入稅收金額和調(diào)增金額填多少呢。

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齊紅老師 解答 2025-09-05 14:40

收入的千分之五和發(fā)生額的60%,取低數(shù)來抵扣

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快賬用戶9242 追問 2025-09-05 14:47

老師,匯算清繳時只需按業(yè)務招待費的扣除比例扣除即可,不需要填A105000這張視同銷售的表嗎。

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齊紅老師 解答 2025-09-05 14:48

不用這個表不用填的

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快賬用戶9242 追問 2025-09-05 14:55

噢老師,是不是做帳時按視同銷售做的話匯算清繳時就需要填A105000這張表,因為購入貨物時假如取得的是專票也可以抵扣,假如直接入費用,按個人消費不抵扣進項的話做帳,就按業(yè)務招待費扣除比例扣除,就不需要填A105000這張表了。

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齊紅老師 解答 2025-09-05 14:56

如果做了視同銷售就要填這個表,如果直接入費用了就不需填這個表

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相關問題討論
你好對的 是這么做的
2023-04-09
你好,需要的,只要送給個人的,都要按偶然所得交20%的個稅。
2021-12-27
同學,你好 不是 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品 應交稅費
2024-04-10
若視同銷售,不用進項轉(zhuǎn)出,正常勾選抵扣
2025-02-21
您好視同銷售可以抵扣,要是計入招待費就不能抵扣,你是哪一種?
2023-06-21
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