你好,印花稅申報,是沒有這樣做法的?
印花稅的計算基數(shù)是根據(jù)以下哪一個? 1、根據(jù)余額表里的營業(yè)收入做基數(shù) 2、根據(jù)余額表里的營業(yè)收入+營業(yè)成本的合計做基數(shù) 3、根據(jù)科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入做基數(shù) 4、根據(jù)科目余額表里的主營業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)成本合計做基數(shù)
老師:上午好!檸檬云期初依據(jù)科目余額表來建賬,表中期末:主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,費用等都沒有余額,它們的數(shù)據(jù)還要錄入嗎?感謝!
公司之前沒有登記購銷合同,那報印花稅根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本來報的話,感覺主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)也不太準(zhǔn)確啊,主營業(yè)務(wù)成本里面也有人工費,還有其他費用也會結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本啊
老師,印花稅根據(jù)科目余額表中主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,進銷項合計數(shù)申報可以嗎
印花稅申報的稅基用主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)加主營業(yè)務(wù)成本的數(shù),可以嗎?還是用主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)加庫存商品當(dāng)期借方數(shù)?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
那怎么計算
你好,是買賣合同的印花稅嗎??
嗯嗯,是的,必須要找合同嗎,如果沒有合同,怎么計算
你好,買賣合同的印花稅 1,有合同的,按合同金額作為依據(jù) 2,沒有合同的,按購、銷合計金額為依據(jù)?
物流輔助服務(wù)*搬運類的呢
你好,搬運,不需要繳納印花稅
購銷金額合計就是主營收入,主營成本,加稅的金額,是嗎
你好,不是的。 因為購進的金額 不一定全部對外銷售了 庫存商品? 不一定 全部結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營業(yè)務(wù)成本了?