在7月份的賬上能補上月少結轉的成本 。 會影響7月的利潤
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應的所以做了主營業(yè)務成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應,7月份是否要設置勞務成本科目?8月份計提工資時有收入對應是否可以做成成本,同時結轉7月份的勞務成本?謝謝!
老師6月份 我結轉成本少結轉2萬 ,現(xiàn)在8月份可以嗎?因為成本我都是做一筆結轉的,如果補不是區(qū)分不開了嗎
6月收到發(fā)票做了進項稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進項稅與月底結轉對不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業(yè)務成本,借:應交稅費…進項稅,貸:應付賬款 。到7月份在沖應付賬款, 這樣可以嗎?
老師您好,請問上個季度的所得稅多報了怎么辦?也就是在7月份結轉成本時預估少了2900這樣利潤就增大了,這個月成本票才到,我把7月份的賬紅沖了,這個月重新做了,那多報的稅在下個季度調整嗎?
5月份的時候應付職工薪酬結轉主營業(yè)務成本填錯金額,有部分沒有結轉,可以在7月份結轉補回來嗎
外貿公司,有一筆內銷業(yè)務,沒開票,客人打美金到對公帳上應該怎么處理?
老師你好,昨天有事沒來得及聽課,回放在哪里,我今天去聽
進項200多個品,開進來的單位是平方,但是銷項那邊單位必須開節(jié),能行嗎老師,
如何下載離線版出口退稅系統(tǒng),自己操作學習?都需要下載哪些軟件?流程是什么
老師,公司房租對公轉賬給另一個公司,不開票,開收據(jù)有什么風險?
老師 我們是物流公司 請問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師 我們公司是銷售公司,最近公司要辦公室要裝修,買了一批材料,開的專票,這個發(fā)票可以入賬嗎?麻煩老師詳細解答下,
老師 我們是物流公司 請問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師好,購買方名稱有限公司后面加了(個人),納稅識別號沒錯,需要重開嗎?
老師,如果10月5號申報個稅,是申報九月的應發(fā)金額嗎?