在7月份的賬上能補上月少結(jié)轉(zhuǎn)的成本 。 會影響7月的利潤

老師6月份 我結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)2萬 ,現(xiàn)在8月份可以嗎?因為成本我都是做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的,如果補不是區(qū)分不開了嗎
5月份的時候應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本填錯金額,有部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以在7月份結(jié)轉(zhuǎn)補回來嗎
老師,請教一下,6月份主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,在7月份的賬上能補上月少結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎。 會影響7月的利潤嗎?
主營業(yè)務(wù)成本期末結(jié)轉(zhuǎn)為0,但是下月沖紅上月暫估后影響了這月的主營業(yè)務(wù)成本余額,同時影響到了本年利潤是不
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費用,可以用作抵個體戶的費用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費針對什么繳費
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據(jù)老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?