 
                            就是投入資本金的金額*0.025%*50%

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    法人在九月打了投資款在對(duì)公賬戶,我們這次季度申報(bào)納稅,是不是需要計(jì)提印花稅? 計(jì)提的印花稅,打款15000,是15000*0.05% 是按照營(yíng)業(yè)賬簿的萬分之五計(jì)算嗎? 有沒有優(yōu)惠政策減半征收?
老師,實(shí)操課程的這個(gè)申報(bào)印花稅,營(yíng)業(yè)賬簿的這個(gè),是先享受資本金減半政策,再享受六稅兩費(fèi)減半政策,也就是一共是有兩次的優(yōu)惠是這樣嗎
公司享受“附加稅符合小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策(減半征收)”的優(yōu)惠,附加稅優(yōu)惠的50%是否需要計(jì)入政府補(bǔ)助,還是不用管,直接按交多少附加稅就計(jì)入多少附加稅?
老師,你好,我司屬于一般納稅人,申報(bào)(實(shí)收資本46000元)營(yíng)業(yè)賬薄,46000x0.00025=11.5元,現(xiàn)在還適應(yīng)于六稅兩費(fèi)減免政策嗎?如果符合,是不是印花稅就繳納5.75元
營(yíng)業(yè)賬簿印花稅申報(bào),是否符合六稅兩費(fèi)減免的優(yōu)惠政策?計(jì)算公式是?
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到?。∈墙痰脑鲋刀悊??還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?


但是申報(bào)自動(dòng)帶出的是0.03
關(guān)鍵是你按什么稅目申報(bào)的?
營(yíng)業(yè)賬簿
沒有看見你申報(bào)的稅目
在這里了
你看這個(gè)表上的稅率和稅金都計(jì)算出來了呀
但是沒有減半,感覺不對(duì)
你是小微,保存后自動(dòng)減半
好的,我提交試試,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!