您好,是一個大類么,我們制造業(yè)還是可以的,稅務(wù)以為我們是加工過的,商貿(mào)業(yè)就只能買什么就賣什么
同一個商品進貨跟銷貨時發(fā)票上的商品名稱不一樣,可以嗎?
老師請問一下,自己深圳公司開給惠州公司,發(fā)票的商品名稱跟惠州公司開出去的商品名稱一樣的怎么入賬,能這樣開具發(fā)票的嗎?生產(chǎn)企業(yè)
進項發(fā)票上的商品名稱與銷售合同上的商品名稱不一致,銷售發(fā)票在商品名稱后多了“核心產(chǎn)品"(此字樣是政府采購時要求參數(shù)完全一樣的意思),銷售發(fā)票這樣開具的時候有問題嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè),購入的貨物作為庫存商品,賣出時確認了收入,但是購進時拿到的發(fā)票,與賣出時開具的發(fā)票,兩者貨品名稱一樣規(guī)格不一樣,這樣也是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎,
請問,公司開出去的銷售發(fā)票,商品名稱必須和采購進來的商品名稱一模一樣嗎?如果不一致或者開出去的商品名稱和進項庫存內(nèi)容不一致會怎樣
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
是一個大類
那像這樣的,購進時就知道要直接賣出去,是直接記到庫存商品嗎
您好,可以的哦,這個比例有多少呀,我們這個確實沒有加工